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老师,员工交个税,计算依据是应发工资,还是应发工资再扣社保后余额来计算个税?
1/946
2016-10-02
上年度缴纳个税:借:其他应收款 贷:银行存款;发放工资时:借:应付职工薪酬 贷:应交税费-应交个人所得税,今年我应该怎么调整分录呢
1/1413
2022-03-26
老师好,我们是新建企业,请问我用的财务软件科目余额表应交税费 待认证进项税有余额,但是资产负债表应交税费没有体现,第二年增加了应交税费 进项税额 然后资产负债表应交税费里面体现了进项税额的金额 想问一下这个是为什么?
1/1367
2020-06-12
软件企业增值税退税的分录?是下面这样吗 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税金--应交增值税(销项税额) 再做结转免交税款 借:应交税金--应交增值税(减免税款) 贷:补贴收入 借:应交税金--应交增值税(销项税额) 贷:应交税金--应交增值税(减免税款) 是补贴收入还是营业外收入??
1/550
2020-04-13
老师,我想问一下,我的资产负债表应该税费余额是-39万多,但是我待认证的发票才24万多,没有按要求转出未交增值税这个科目,次月做账直接走应交税费-应交增值税(已交税金),一直这样做账挺多年,现在要交接,搞不清为什么会跟待认证的发票差了十几万,这种情况怎么找这个差异
1/523
2019-11-04
个人所得税应该设置在应交税费/应交个人所得税,一级科目应交税费,二级直接应交个人所得税吗
1/2643
2020-03-10
非货币性资产交换中,为什么要把销项税计入到固定资产清理当中? 借:固定资产清理 贷:应交税费-增值税销项税
1/3502
2019-11-12
老师请问:之前因把应交税费-应交增值税-待认证进项税额做到:应交税费-应交增值税-待抵扣进项税中,再做调整科目时,是不是:借:应交税费-应交增值税-待认证进项税 贷:应交税费-应交增值税-待抵扣进项税,这个分录对吗?
1/625
2016-12-21
把固定资产一次性扣除的数填在了那个加速折旧的表里,那在所得税就有优惠了1455.2元.再转回去增加了分录借:应交税费-应交所得税 1455.4 贷:营业外收入 1455.4 ,利润表的营业外收入有的这个数,利润总额就变了,那不用管它了吧,不用再用这个新的利润总额重新算所得税吧?
4/437
2019-04-09
汇算清缴调整完业务招待费做账计提:借利润分配-未分配利润,贷应交税金-应交所得税,缴纳做借应交贷银行,那这个利润分配是账上记上了,在6月底季度申报资产负债表上未分配利润也加上吗? 那6月份资产负债表和利润表就不对应了
1/453
2022-04-07
你好老师,我的资产负债表应交税费-3843.39元,查了是17年当时分录直接做 借:应交税金--文化建设费,贷:银行存款了,那到现在21年资产负债表还是-3843.39,我要怎么调账??
2/550
2021-07-12
报表中经常要求我们报今年的应交税费,含不含1月份缴纳的上一年份最后一季税金,还是要剔除一月份已交税金,单纯上报今年应缴的税金。
1/1028
2020-07-08
应交税费下面已交税金借方为负数是什么意思?
1/4045
2019-01-04
老师,资产的定义, 资产是指由企业过去的交易或事项形成的、由企业拥有或者控制的、预期会给企业带来经济利益的资源 为什么是企业 不是说个人资产
1/447
2021-04-15
固定资产盘亏时有一笔分录是借:待处理财产损溢 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 就是这个应交税费后面的金额是根据固定资产减累计折旧算的?还是根据固定资产减累计折旧减固定资产减值准备算的?
1/806
2022-05-01
老师,我们是房地产开发公司,往监管户交存现金,交的是每户业主的房款,交款单位,款项来源填什么
4/1595
2019-12-08
进项大于销项,比如进项有1000销项有500如果没有其他税的话资产负债表中应交税费应该为0其他流动资产应该为500啊。但是现在应交税费仍为500其他流动资产仍1000就很是不理解
3/788
2019-01-08
老师,投资收益,是只交增值税6%,还是增值税交完,投资收益还要计入应纳税所得额缴企业所得税,我的意思是只交一种增值税,还是2种都交?
3/819
2022-01-19
税控480做抵扣没有要用到,现在挂在应交税费-减免税里面,填资产负债表是直接在应交税金里面填-480吗?
6/995
2019-01-18
进项税待认证安新准则也是在流动资产填列对吧,为什么不在负债应交税金填列呢
1/361
2021-10-12
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