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贸易型的公司 营业成本应该是去哪里的数据源呢?
1/936
2018-11-10
出纳办理缴纳上月的增值税,借:应交增值税——未交增值税贷:银行存款;主管说:借:应交税费——已交增值税,贷:银行存款。哪个做的对?
1/1778
2015-12-29
非现金资产投资的会计分录中借方为何有应交税费
1/849
2019-02-21
下列税种中,由税务局负责征收和管理的有( )。 A.土地增值税 B.关税 C.资源税 D.企业所得税
1/1500
2020-07-08
您好,我们是一家天津的科技公司,营业范围中包括人力资源服务,但是我们没有人力资源许可证,可以开的猎头费的发票吗?
1/2027
2021-11-05
老师,看下网上说的这个分录的对吗? 问:计提工资怎样做会计分录? 答: 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 分享计提工资会计分录!干货 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
1/733
2019-07-10
老师,这边小规模企业开票科目借:预收 贷:主营业务收入 ;应交税费-应交增值税-销项税 一个季度后结转1. 借: 应交税费 - 应交增值税 - 转出未交增值税 贷: 应交税费 - 未交增值税 2.借:应交税费 - 未交增值税 贷:营业外收入 - 政府补助 年度后借: 应交税费 - 应交增值税 - 转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-销项税 领导要求分录这样,这样分录有问题不?
3/1425
2021-04-21
老师请问,我公司买了60个移动电源支出5千块,这个用来房交会期间做为礼品赠送的。请问应该入哪个科目里呢?
3/1012
2015-06-06
1.老师,为什么23题用的是应收股利,而24题用的是应收利息(都是发行的债券啊) 2.在习题讲解中,投资的增值税分录为:借:投资收益0.226 贷:应交税费-转让金融商品增值税0.226 ,确认最终的投资收益时不应该减去0.226吗
1/945
2020-03-27
为什么应交税费,应交增值税,进项税额在借方,而应交税费,应交增值税,销项税额在贷方呢?
1/2093
2016-11-20
预缴增值税时必须通过预缴增值税科目吗?直接借:应交增值税-未交增值税可以吗?月末,必须把应交税费-应交增值税贷方科目余额转入未交增值税吗? 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 下月缴税时做 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
1/660
2021-04-12
资产负债表和利润表都出来了,现在要交税了,增值税我看哪个表交税啊
4/1100
2015-07-09
老师,想问下月末结转增值税分录是,借应交税费销项税贷应交税费增值税,借应交税费增值税贷应交税费进项税吗?然后还要做借应交税费增值税—未交增值税转出贷应交税费增值税—未交增值税
2/883
2016-03-05
注销公司,实收资本100万,货币资金121万,应该交多少税
5/579
2021-10-21
企业开办时股东出资的出资额应该怎么样交印花税?
1/891
2019-11-28
固定资产盘盈,在批准前的账务处理: 借:固定资产(重置成本) 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:应交税费——应交增值税 请问老师,以上第二个会计分录是什么意思,为什么贷方会有一个“应交税费——应交增值税”?
5/2649
2021-08-25
我是从期末销项20 进项15 减免1 的账务处理: 借:应交税费——应交增值税(销项税) 20 贷:应交税费——应交税费(进项税) 15 应交税费——应交税费(减免税额) 1 应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 4 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 4 贷:应交税费——未交增值税 4 想出的一道题目 ,若当月税务局代开发票已缴税金5 当月销项10 进项8 月末结转的完整的分录怎么写
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2021-12-27
老师,发工资中有个人工资超出5000部分有个税,现在都是年终汇算个税了,那工资该如何做?最后第3部跟本没向税务机关交纳个税,账该如何做? 1、计提工资 借:管理费用--工资 贷:应付职工薪酬--工资 2、实际发放: 借:应付职工薪酬--工资 贷:库存现金 或银行存款 应交税费-代扣代缴个人所得税 3、根据月末账上实际应交个人所得税情况申报纳税,上交给税务机关后 借:应交税费--代扣代缴个人所得税 贷:银行存款(库存现金)
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2021-09-03
9月末有笔开票收入应交税金-销项税3万,未做到9月份的账里边,10月份交增值税的时候已把这笔销项税交了,10月份这笔业务应交税费如何做分录呢
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2022-10-31
上月应发工资8692.45元,已交纳个税是303.53,累计社保扣除是552.94,累计专项扣除是1000,减除费用全年累计是10000,那应发工资跟应交个税是多少呢
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2019-03-07
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