公司库存现金给做饭师傅350元,借其他应收款350 贷现金350 做饭买菜报销伙食费分录440.5 借管理费用440.5 贷其他应收款440.5 如果还做饭的90.5时 怎么写分录,借其他应收款90.5贷现金90.5吗
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2016-07-12
注册资金一直没发过来,2019年只发生一笔费用,就是刻章费用,账户没钱,个人垫付的款,借管理费,贷其他应付款,资产负债表不
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2019-10-09
客户付货款,刷的pos机,然后这笔费用被扣做pos机年费,没有进去银行流水,我的会计分录做的是。 借:财务费用. 贷应收账款对吗?
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2019-06-18
向银行借款10,000,000借款年利率为9%借款手续费率为1%筹资方式的个别资本成本是多少
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2023-04-20
1.计提工资: 借 管理费用 贷 应付职工薪酬 2.发放工资: 借 应付职工薪酬 贷 银行存款 贷 其他应收款-个人所得税 3.借 库存现金 贷 其他应收款-社保(个人部分)
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2019-11-29
日 00:17:15 税控盘的服务费,可以抵减增值税。 支付税控盘服务费时 借管理费用480 贷银行存款480 增值税申报时,会填附表,抵减增值税 借应交税费~应交增值税~减免税款480 借管理费用-480 题目的分录那样也可以 老师,意思是我先支付税控费480元时,做分录借管理费用 贷银行存款480 ,然后等到增值税申报时,比如增值税是1000元,那么实际交520对吗?
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2020-04-16
开业前(预计2018年1月底开业),开办费用“长期待摊费用”科目按3年摊。2018年1月18日银行存款付2018年12个月(20180101-20181231)的物业费7万,本月摊7万/12个月=5833.33元,分录怎么做?(1.借:管理费用-12个月物业费7万贷:银行存款7万;; 2.借:?贷:管理费用-1月物业费5833.33)
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2018-01-20
上个月计提印花税,分录是:借:管理费用-印花税 贷:应交税费-印花税,这个月缴费的时候分录做错了,做成借:管理费用-印花税,贷:银行存款了,这个月如何调账
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2017-09-04
小規模纳税人,购金税盘是200元技术维护服务费280元,是否都计入借管理费用480元贷银行存款480借应交税费-增值稅480贷管理費用480元,
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2019-10-10
批发贸易公司,一般纳税人,收到一张物流公司运输专用发票。借,销售费用――运输费,借,应交税费进项税,贷,其他应付款,这样写分录有什么问题吗?
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2020-07-13
员工上月借走一笔差旅费没用完没归还,已写凭证借:生产成本(差旅费)贷:银行存款;本月出差用剩余差旅费,请问本月的差旅分录怎么写?
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2019-06-25
借管理费用-无形资产摊销31.66,贷:无形资产31.66,购财务软件,还没付款,借:无形资产-财务软件3800,贷:其他应付款3800。
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2017-08-21
公司向企业借款,6月份计息了,当时发票未收到,我记为借:管理费用贷:银行存款了,那现在收到发票了咋记账
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2017-09-25
能在收到多张垫付单据时,先打张暂收款单据,借 现金,贷其他应付款。再将支出单据借 管理费用等,贷 现金吗?
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2018-12-10
请问金蝶软件凭证录入存款利息收入怎么做?借:银行存款 借:财务费用 (红字) 这样不是没有贷方吗?是正确的吗?
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2019-10-09
借:银行存款——建行 97550 财务费用——手续费 2450 贷:应收票据——银行承兑汇票 100000对吗
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2017-04-06
老师,交了电费的,前期借管理费用,贷银行存款,后期发票到了怎么做账呢
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2021-05-24
企业会计准则社保费可以不计提 直接做 借:管理费用-社保 贷:银行存款 吗?
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2022-05-11
先付款后收到发票的费用怎么做会计分录 当你先付款后收到发票时,会计分录如下: 1. 先付款时,你需要做以下分录: 借:预付账款 贷:银行存款 2. 收到发票时,你需要做以下分录: 借:相关费用科目(如办公费、差旅费等) 贷:预付账款 这样做的目的是在付款时记录预付款项,在收到发票时确认费用。 那这样做分录就不能当月确认这笔费用了吗?
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2023-07-06
员工出差维修本公司出售的设备,发生的差旅费用,借贷要怎么做账?
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2020-06-30