老师您好 公司其他应付款下挂账1100万 是暂估成 问
可以的,当年的账就可以那样冲 答
个税的手续费到底是放其他业务收入还是营业外收 问
若要缴增值税,入其他业务收入 答
老师 您好 22年的费用不够 税局查账让补税 现在 问
你好不可以的,一看就不行的 答
老师,平时有交易往来的客户,如果不是我们工厂的货, 问
你好,本身这个不是你们的业务,你们开了发票就属于虚开发票。这个操作本身就是违法的。 答
老师,公司为小规模,2024年A公司与B公司签了软件著 问
那个应该计入无形资产科目 答

请问老师,借款时,借,其他应收款,贷,库存现金。报销时,借,管理费用,贷,其他应收款。是吗
答: 是的,是这样理解的,分录是正确的。
借库存现金500 管理费用2500 贷其他应收款3000,最下面的一个题 是这样做吗 差旅费为什么放在 贷其他应收款里 其他应收款不是借出去还要收回来的钱 差旅费时借出去还要收回来的钱吗
答: S拿钱的时候,借:其他应收款-S 3000 贷:库存现金 3000 S回来,拿着发票报销的时候,借:库存现金500 管理费用-差旅费 2500 贷:其他应收款-S 3000
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
如果股东前面借款,但是已经根据借条做:其他应收款-木木人 贷:库存现金 后面的话 他拿来发票做报销我们做 借:管理费用 贷:其他应收款 等退回多余借款的时候 我们做 借:库存现金 贷:其他应收款 这样子就平了。但是现在我们股东还没有退回来余款,他说我们不要体现要有借款这个凭据,老师我早已经入账了,但是现在要改的话要怎么改才没有记录呢
答: 之前的借款不做,你的现金账和实物不一致的,

