送心意

吴少琴老师

职称会计师

2019-03-01 19:39

先付款后给发票的预借款的分录,是: 借:其他应收款-张三 100 贷:库存现金 100 冲销时: 借:管理费用-办公费-桶装水 100 贷:其他应收款-张三 100 对吗? 
可以

雪云微 追问

2019-03-01 19:40

二级科目写张三对吗?

吴少琴老师 解答

2019-03-01 19:45

二级科目是就写张三

雪云微 追问

2019-03-01 19:47

那每个员工的先付后票,都得写这个员工的二级科目,那得积累多少科目啊?

吴少琴老师 解答

2019-03-01 19:53

有几个人就写几个

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相关问题讨论
你好,有其他应收款,说明有欠款,一般应该先冲减欠款,欠款全都还完了再支付报销款。
2020-07-19 19:26:20
你好!报销时的分录是 借: 管理费用-差旅费 15000 贷 : 库存现金 7000 其他应收款-某领导 8000
2019-09-07 14:42:14
你是啥业务可以说下吗?
2018-12-12 10:36:09
业务41“拿应付过度了 ”是什么 意思?
2018-09-13 12:19:37
可以的,你的会计处理是正确的。
2018-01-10 17:08:11
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