老师,管理人员就四个人,当月工资当月发,我分录是,借:管理费用;贷:库存现金,还是要借:管理费用,借:其他应收款-代扣个人社保费,贷:库存现金,个人社保也是公司给交的,个人不用交。我不做代扣,可以吗,如不可以要怎样做
芝
于2019-09-05 22:25 发布 1185次浏览
- 送心意
曼曼老师
职称: 中级会计师
2019-09-05 22:30
你好,可以不做代扣,但建议还是先做计提,再做发放。
借;管理费用 贷;应付职工薪酬-社保
借;应付职工薪酬-社保 贷;银行存款
相关问题讨论

你好,有其他应收款,说明有欠款,一般应该先冲减欠款,欠款全都还完了再支付报销款。
2020-07-19 19:26:20

你好!报销时的分录是
借: 管理费用-差旅费 15000
贷 : 库存现金 7000
其他应收款-某领导 8000
2019-09-07 14:42:14

你是啥业务可以说下吗?
2018-12-12 10:36:09

业务41“拿应付过度了 ”是什么 意思?
2018-09-13 12:19:37

可以的,你的会计处理是正确的。
2018-01-10 17:08:11
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