老师,管理人员就四个人,当月工资当月发,我分录是,借:管理费用;贷:库存现金,还是要借:管理费用,借:其他应收款-代扣个人社保费,贷:库存现金,个人社保也是公司给交的,个人不用交。我不做代扣,可以吗,如不可以要怎样做
芝
于2019-09-05 22:25 发布 1141次浏览
- 送心意
曼曼老师
职称: 中级会计师
2019-09-05 22:30
你好,可以不做代扣,但建议还是先做计提,再做发放。
借;管理费用 贷;应付职工薪酬-社保
借;应付职工薪酬-社保 贷;银行存款
相关问题讨论

是的,是这样理解的,分录是正确的。
2020-05-25 12:54:32

S拿钱的时候,借:其他应收款-S 3000 贷:库存现金 3000
S回来,拿着发票报销的时候,借:库存现金500 管理费用-差旅费 2500 贷:其他应收款-S 3000
2019-09-04 11:21:12

对的,分录是正确的
2019-06-21 10:41:23

之前的借款不做,你的现金账和实物不一致的,
2019-01-09 18:00:11

你好,领备用金 借;其他应收款 贷;库存现金
报销 借;管理费用 贷;其他应收款
2017-05-08 13:28:03
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