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老师 想问下 比如我这个月要红冲去年得成本该怎么做呢? 比如我去年发生了一个经济补偿金 我是这么做的其他应付款-经济补偿2000 贷:现金2000 借:营业成本-2000 贷:经济补偿金2000 但是现在发现有个员工得钱不需要给了 只需要发生1000 怎么做分录呢?是去年12月的 做到1月份就跨年了
3/676
2020-02-07
接手的公司,新做的账,必须替上一个公司付一笔钱,我们才能继续开展业务。正常这笔钱是每月的成本,现在没有收入呢,不能计提成本。这笔钱可以计入什么科目啊
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2021-11-03
我2016年暂估一笔成本,分录为:借:库存商品 10000。贷:应付账款 10000借:主营业务成本 10000,贷:库存商品 10000,但现在才收到发票,但发票不含税金额是12000,怎么做相关会计分录
3/1073
2017-02-19
老师,打扰下,房地产成本分摊的时候,是科目余额表上的成本余额+应付账款余额吗
1/523
2020-05-17
老师那取得土地使用权建设厂房支付地勘费计入土地成本还是厂房的成本中呢
1/1487
2020-05-11
物业公司付的保洁人员的工资必须要对方开票入成本吗?没票是不是不能入成本
1/995
2019-10-04
建筑安装公司,小规模企业,人工费结转成本 从,银行付款~到结转成本的分录怎么做?
1/1788
2019-12-11
老师,请问现在审计和税审都出了,我发现结转成本那里有点问题,原来2月总成本10元(原来人工是6元,制造费用是4元)9月成本是12元(原人工费7元,制造费用5元)现想改成2总成本10元(现人工是5元,制造费用是5元)9月成本是12元(现人工费8元,制造费用4元)全年总的人工和制造费用是不变的,只是调整月份,有没有什么影响
1/217
2023-06-06
上个月暂估成本时直接入主营业务成本,借.主营业务成本,贷.应付账款暂估入账,这个月收到发票应该怎么做账务处理?
1/2706
2019-04-01
成本发票上面的金额是100.进项税额是17,支付了117,那么算成本的时候是不是只需要算100,17做进项不需要计入成本呢?
1/879
2017-04-07
老师,我真的要疯了,原权益法,你刚说的是权益法下看公允价值 |现在这里还是账面价值, 这个点不处理好了,没法做题库了 分步多次交易实现同一控制下企业合并、非同一控制下企业合并(权益法转换成本法)长投的账面价值就是指对外投资时点所支付的公允价值 那什么情况下权益法下长投,真正看长投的公允价值 你能帮我举个例子,我想区分一下这个点
1/1204
2020-04-15
非同一控制下企业合并成本,在2018年高级会计实务中规定“购买方发行的权益性证券的交易费用,应当计入权益性证券的初始确认金额”。是不是合并成本应该减去交易费用?
1/1800
2018-08-27
老师,我去年暂估库存和暂估成本,分录:借库存10000贷应付账款10000,借:主营业务成本7000,贷:库存7000,发票2020.04月份到了,应该怎么做帐呢
1/221
2020-05-09
你好,我这边是教育行业,想把工资直接入到主营业务成本这个科目可以的吗? 借:工主营业务成本_应付职工薪酬 贷:应付职工薪酬_工资 可以这样子做吗
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2023-01-06
咨询公司主要成本是员工工资,做账的时候,借劳务成本贷 应付职工薪酬-工资,取得而收入结转 :借主营业务成本-工资 贷劳务成本-工资 ,这个是按多少比例结转呢?是不是当期没有取得收入就不用结转?
2/623
2021-07-02
我公司主营业务 是提供劳务服务,那员工工资应计入什么科目,借 主营业务成本?贷 应付职工薪酬?
1/820
2021-01-13
我们是小规模,我们在淘宝买的材料,是在淘宝付的款,是有支付宝的钱付的款,我们可以申请开票作为我们的主营业务成本吗?
2/782
2020-06-06
暂估分录: 借:主营业务成本 贷:应付账款 这样分录对吗?
1/2012
2019-06-14
暂估成本可以直接 借:主营业务成本 贷:应付账款 冲销时然后做相反分录 这样做有错吗?
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2020-05-27
我们公司要给外包工发放奖金,奖金是通过支付给劳务公司,由劳务公司发放,这笔奖金要冲减我们计提的年终奖(借生产成本 贷应付职工薪酬),那发放奖金和冲减年终奖怎么做账?年终奖发给不是本公司员工的人员可以冲减吗?
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2024-02-21
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