老师,,我这个月暂估材料成本,然后分配到产品成本了,下个月发票拿回来,价钱不一样,那我怎么调产品成本呢
1/905
2019-06-03
老师,上几个月暂估了一笔,然后后面几个月收到了多张进项票,但是品名和暂估的都对不上,我能把这笔暂估的红冲掉吗,他的库存很乱,开出去的品名和进来的品名一直有变化的
2/844
2018-12-10
你好,老师,请问下关于暂估款的分录怎么做呀,就是我在结转成本,库存的数量不够结转,是在下个月才开进发票进来的,我做了一笔暂估款 ,请问下,我在下个月怎么冲销这笔暂估款呀
1/510
2021-11-25
老师,我问下,存货暂估,上个月有没有到发票的存货 全部暂估了,然后这个月还是没有到,我要上个月冲回 这个月再重新暂估吗 还是说,我等发票到了再调整好了 这个月先不管
2/405
2023-12-07
老师,如果暂估的原材料的金额和发票回来的金额一致的话,领用销售了,是不是就不用调主营业务成本了呢 但是一般暂估的话,回来的发票不可能和暂估的金额一致的,怎么办呢
1/1879
2020-05-29
1.进销存软件,入库金额保留2位,和发票金额总差几分钱怎么办, 2.发票没收到,暂估价入账,和实际价格有出入,怎样调整?
1/2478
2020-05-20
发出商品有暂估价,是只需要在记账凭证上做分录吗?还需要在账簿上登录吗
2/805
2018-11-14
老师,收报关单和缴款书的进口日期和填发日期在4月,5月才收到关单和缴款书,4月没有暂估入库入账,5月入有问题么?
3/304
2020-06-23
我想暂估的第一季度的成本,但是我们是输送劳动力给派遣公司的,都是等到工作一段时间才能确定成本的,我这边需要暂估成本做每月及季度的报表做申报,这分录应该怎么做合适啊?暂估成本 借:劳务成本 贷:应付账款 收到发票数据一至时结转成本做 借:主营业务成本 -按暂估数结转 贷 :劳务成本如果不一致做 暂估红冲 分录 再做一笔结转得成本分录就可以了是不是这样老师?
1/601
2018-04-03
今年发生的费用,要进行暂估,那我预估后,发票跨年在汇算清缴前我拿到了也可以对吗,然后做负数红冲暂估,再做实际拿到的发票金额
2/1373
2021-12-21
应付账款月末未收到发票金额是不是就等于月末应付账款-暂估应付款余额
1/683
2019-01-08
去年12月,暂估成本,借:主营业务成本 贷:应付账款,今年发票收回来了,怎么做账
1/566
2022-04-13
请问应付账款暂估和预提费用在实务中的具体账务处理和注意事项有哪些
2/725
2023-03-12
材料暂估,成本已经结转了,跨年了,我在本年汇缴之前开票了,发票比实际暂估的少,本年度记账红字冲红原暂估的和蓝字记实际来的,我只填表就行么?比如我去年暂估10万成本,结果只来了9万,去年纳税调增1万,今年不考虑其他因素,明年我汇缴是不是应该纳税调减1万,因为今年的账他多冲了我1万的成本? 我的意思暂估和实际开票如果最终肯定不一致,还用追溯调整以前的成本么,在实际开票做分录就行?
7/1567
2021-10-23
要记入未开票收入,大家暂估怎么做分录的,内销收入4791.07销税622.84,进项4663.72税606.28 分录怎么做
1/308
2022-02-17
公司出差人员还没有回来,暂时不知道有多少差旅费要报销,属于2017年12月的费用,请问可以做暂估么?如果可以,请问如何做暂估呢,科目怎么写
1/1296
2018-01-14
现在在速达里边建账套,想输入应付账款的期初余额 但是这个账套里边没有应付账款这个科目他只有应付账款-暂估入库这个科目 那怎么录呢
1/1212
2019-04-01
老师你好,上月按暂估入库金额录入进货单,本月收到发票需要更正入库单吗,怎样处理
1/623
2019-06-26
领导要求将,既没有开票,也没有收到款的收入,做暂估收入,请问这部分收入需要交税吗
3/871
2023-01-11
老师,项目上做材料暂估需要什么原始凭证呢?
1/361
2019-07-05