我想问一下,注销公司,其他应付款那里有数据(向股东借款来发放工资跟其他支出的),数据说要清掉才可以注销,那可以直接让税局把其他应付款转到实收资本去的吧??不然怎么清理数据呢?
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2020-05-20
法人用个人账户向公户转钱账务应该怎么处理?这个做记账凭证的话原始凭证怎么弄
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2015-01-28
采购退货收到红字发票的分录:借:原材料(红字)贷:应付帐款(红字)应交
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2020-01-16
老师,请问一下,记帐时错将专项应付款记入实收资本,应该怎么更正?
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2020-09-15
你好老师,公司是建筑固定资产-道路(矿产公司修建道路为了车辆进出使用),直接人工、机械、材料,是按在建工程处理的,现在涉及到一下周转的材料,(龙门架、土工网等)账务处理可以按周转材料,进在建工程吗?借 周转材料-龙门架等,贷银行存款,领用时,借在建工程-龙门架等,贷周转材料-龙门架等?
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2022-02-14
收回已转销的应收账款,不会影响应收账款的账面价值。对还是错呢
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2018-03-13
预收账款的贷方怎么能转到应收账款的借方
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2015-12-07
预收款科目的余额能否转到其他应收款科目
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2018-05-18
老师,今天企业转账,货款写成借款了,怎么办?
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2020-11-18
房地产开盘时开的收款收据怎样记帐?(主要是预购款)
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2017-04-16
老师,小额收据,盖有收款单位的公章,可否入帐?
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2020-07-18
单位以公司名义帮员工租宿舍,每月2800,3个月一付,员工每月补贴公司1200,分录如下:预付时:借:预付帐款-XX公司 4800.00其他应收款-XX员工 3600.00贷:银行存款 8400.00员工付给公司补贴款:借:银行存款 3600.00贷:其他应收款-XX员工 3600.00收到发票时冲帐并摊销:借:其他应付款 4800 贷:预付帐款-xx公司 4800.00摊销:借:管理费用-福利费 1600.00 贷:其他应付款
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2018-09-20
老师,在快帐做帐,4月份已经期末结转了之后,应该怎样进入5月份登帐
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2019-07-03
老师你好!想咨询,酒店前台采用投币式使用备用金,收到现金押金和房费不交给出纳,而且直接用于房费找零,例如:客人交来押金100元和房费168元,共收现金268元,当天交268元押金单给财务,但现金是没交上来,当天有客人退房结帐直接退客人现金100元,前台收到现金就是这样循环周转,这种情况该如何做会计分录?
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2019-09-03
2016年我们开专票15万,对方打款14万到基本户上,差1万今天对方用现金补给,必须给他开1万收款收据吗?这个收据能否做帐?或是能不能收现金?
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2017-06-02
物流运输公司老师指导下分录那些错的 运输石子:借应收帐款贷主营业务收入应交税费销项税,收到货款:借银行存款贷应收帐款,国家金库退回费用:借银行存款贷其他应付款。预付交强险:借预付帐款贷银行存款。银行利息:借银行存款贷财务费用。买打印机:借管理费用贷其他应付款。买金税盘:借管理费用480贷其出应付款480借应交税费480贷管理费用480保险发票:借主营业务成本应交税进项应交车船税贷预付帐款借营业税金及附加贷应交车船税。交退回保险,借管费用贷银行存款借银行存款贷管理费用。计提工资借管理费用,生产成本贷应付职工薪酬。购入二手车借固定资产贷其他应付款银行短信手续:借财务费用贷银行存款。计提增值税:借应借税费(转出未交增值税)贷应交税费增值税。计提附加等税:借营业税金及附加贷印花税,城建税。三月分录,其他应付款是老板自己用付的,没走公司帐。4月分录:红字发票借应收帐款贷主营业务收入,应交税费。冲红银行收货存款`借银行存款贷应付帐款。交增值税:借应交税费贷银行存款。计提所得:借所得费用贷应交所得付所得借应交所得贷银行存款保险借主营业务成本贷其他应付款计提车折旧借生产成本贷累计折旧。
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2019-12-22
老师,请问:我们公司是买的前任老板的公司,前公司遗留下的应付帐款贷方还有十几万,新公司延用以前的帐,这笔应付款老板也不再支付,应该怎么处理呢?
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2021-11-27
老师,第一季度资产报表重分类计算出的预收账款数据是应收账款贷方 %2b预收账款贷方得来的,那么请问应收账款贷方和预收账款贷方是指的什么数据?
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2022-06-04
老师好,私户转公户周转怎么做比较好
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2021-03-17
,预收货款报告是要在30天内做的,假如是9月1号收到的,9月30日做预收款报告来得及吗?这个30天包括收款的当天吗?
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2021-10-08