送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-09-15 16:07

你好,记帐时错将专项应付款记入实收资本,账务处理是
借:实收资本
贷:专项应付款

上传图片  
相关问题讨论
你好,记帐时错将专项应付款记入实收资本,账务处理是 借:实收资本 贷:专项应付款
2020-09-15 16:07:37
同学你好 直接做 借原材料 贷实收资本就行
2022-02-23 15:51:31
你好可以的,可以支付。
2023-12-29 08:45:34
您好 因为应付账款减少增加实收资本 所以这样写分录啊
2022-08-01 17:11:00
同学你好,法人无息借给公司的款年内没有归还完毕没有问题。 预付账款为什么会挂那么多?是付款了货物一直没发出还是货物发出了一直没开票? 法人借给公司的钱能转为实收资本,但需要去工商局变更备案,
2022-03-04 13:43:29
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...