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什么是收付实现制确认增值税所得税
1/775
2023-03-17
请问老师,我们公司这个月进项税大于销项,那月末要结转应交税费吗?我查资料上是说,不管进项销项如何,每月末都有结转进项和销项,然后再转入未交增值税3。那实际工作中一定要这样做账吗?我看之前的会计就没有结转。他销售时计入应交税费--销项税;进货时计入应交税费--进项税;下月缴税时计入应交税费--已交税金。这样下来应交税费期末余额就好多,都不平,这样做账行吗?而且他连应交税费二级科目都没有,直接就三级。原本应该是应交税费--应交增值税(进项税),他的科目这样写符合国家规定吗?税务局会不会有影响。
2/555
2018-10-30
小规模代开专票,税务局直接扣增值税了,季度不含税收入没超过九万,是不交税的,那这个开专票交的增值税,季度增税报表,增值税报表怎么填
1/309
2019-01-06
补交增值税怎么做分录
1/537
2021-11-09
老师,销售业务的账务处理在未收到货款开出的增值税会计分录是做应交税费,未交增值税,收到货款的情况下是做应交税费,应交增值税。是这样理解的吗
1/364
2020-01-02
老师,一般纳税人缴纳增值税,为什么要用已交税金科目?不是直接借 应交税费-未交增值税 贷 银行存款吗?
1/1590
2019-06-25
你好 我想问下本月 开具发票时候计提增值税分录是:借:银行存款86000元 贷:主营业务收入 81904.76元 应交税费-应交增值税 4095.24元 本月缴纳增值税分录是:借:应交税费-应交增值税 4095.24元 贷:银行存款 4095.24元 对吗?
7/689
2020-07-19
上次问2017年12月公司才营业零申报,应交增值税642元,未做出处理,造成年初数贷方应交税费增值税642元。现在做分录借应交增值税贷利润分配未分配利润。造成二季度应交税费增值税数不对,怎么办?
1/579
2018-07-10
小规模纳税人,前两个应交增值税7月份是343.69.营业额是11456.31.8月份是993.78,营业额是33126.22.当时增值税做到应交税费应交增值税,科目贷方。这个月需要交按季度交增值税,营业额是含税收入在90000,这个月怎么把前两个月的增值税业务做到这个月来并缴税,这个月的增税怎么做账?详细解答一下,谢谢。
1/788
2017-09-27
老师,请问一下为什么多交的增值税退税后,这笔税费又重新归集回未交增值税的贷方?我是这样做账的 8月账务处理 借:应交税费—转出未交增值税789 贷:应交税费—未交增值税 789 在9月交税时: 借:应交税费—未交增值税 789 贷:银行存款789 在申报完8月增值税并扣缴税金后,才发现多交了560元,于是申请退税并更正申报到,申请退税时没做任何会计处理 在11月银行收到退税 借:银行存款560 贷:应交税费—未交增值税560 这样做出来后,我的应交税费明细账上显示还有这560元还未交税,请问一下,这是什么原因?我哪里做错了?
1/911
2020-05-25
小规模 普通增值税发票需交3%增值税、3%文化税,但打出来发票来只有3%增,文化事业税另外交吗?
1/716
2015-11-02
为什么不直接销项税额减去进项税额等于未交增值税,还需要增加一个转出未交增值税的科目?
2/103
2024-12-23
将货物交给被人代销和帮别人代销都要交增值税 那不是销售一次货物要交两次增值税
1/1644
2018-07-25
公交公司增值税简易征收税率3%.增值税可以计入成本吗
1/2425
2021-07-17
电子税务局在交增值税前怎么查增值税扣款账号是哪个?
1/3475
2020-03-08
什么是收付实现制确认增值税所得税
1/980
2022-03-30
实际缴纳增值税为0,附加税也是0吗?
1/2417
2019-08-13
2018年末结账后应交增值税的科目余额表如下,2017年进大于销,有留抵,转出未交增值税在借方37088.17元。2018年分年前年中年后3情况,年前有留抵,所以虽然每月销大于进,借未交增值税在贷方,年中销大于进,未交增值税9000多隔月缴纳余额为0,年后进又大于销,借未交增值税在贷方。综合2018年未交增值税就在贷方21991.74。问是否得把转出未交增值税或者未交增值税结转转入对方科目方便查看留抵,还是就这样,算留抵税额时手动计算就可以?
1/780
2019-02-25
小规模纳税人 没有超过10万元 免征增值税 那贷方的应交税费-应交增值税怎么处理
1/832
2019-07-04
海关进口增值税为什么是在完税的价格上乘以0.17,是交海关税就不用交增值税了吗
1/2301
2017-11-16
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