送心意

金老师

职称会计师

2019-06-25 21:21

预交的税金用已交税金科目

不提升不罢休 追问

2019-06-25 21:23

怎么样才算预交呢?

金老师 解答

2019-06-25 21:48

比如你代开发票缴纳的税金就算预交

不提升不罢休 追问

2019-06-25 21:53

直接计入预缴挂账吗,不用做结转之类的分录?

金老师 解答

2019-06-25 21:56

月末不做结转  年末 借应交税费-增值税-转出未交增值税  贷应交税费-增值税-已交税金

上传图片  
相关问题讨论
您好,月末做一笔分录,借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-未交增值税 下个月缴纳的时候借:应交税费-未交增值税
2019-02-25 10:17:18
你好 是的 是这样来处理的
2019-11-11 11:53:16
您好,本月缴纳的,月末先结转到应交税费——应交增值税(转出未交增值税),最后应交税费——应交增值税(转出未交增值税)的余额转应交税费——未交增值税
2019-03-20 13:03:57
是的,是这样账务处理的
2019-03-20 13:02:02
你好 你本月缴纳和下月缴纳做一样的分录就可以 就是顺序不一样而已
2019-03-20 14:14:08
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
最新问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...