2019年做了分录: 借 管理费用-房租36000 贷 银行存款18000 贷 其他应付款18000 请问2020年要怎么做摊销?
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2020-03-30
老师这是厂家发货明细单。这个物料扣款咋做账务处理。是借库存商品负的4286.2.贷预付账款4286.2.还是借销售费用-物料费4286.2.贷预付货款4286.2
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2022-04-13
上个月收到一笔款,不知道啥钱,借银行贷其他应付款,这个月知道了,是差旅费,那就借其他应付款,贷银行,请问老师,费用该怎么体现
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2019-09-10
老师,会员卡充值100送30元,充值时候,借:银行存款100 销售费用30元 贷:预收账款130元 消费时候 是借:预收账款130元 贷:主营业务收入130么?
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2016-08-17
借 无形资产 836.96万元 未确认融资费用 163.04万元 贷: 银行存款 1000万元 第一年年底付400万时 借: 长期应付款400万 贷: 银行存款400万元 借:财务费用 83.70万元 贷:未确认融资费用 83.70万元 借:应交税费-应交增值税(进项税额)52万元 贷:银行存款52万元 第二年年底付款300万元 借:长期应付款 300万元 贷:银行存款 300万元 借:财务费用(836.96-400+83.70 )*0.1=52.07 这里为什么是+83.70的利息而不是减掉呢,83.7是第一年的付掉了呀
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2021-12-17
你好老师,发放防暑用品,直接做,借:管理费用-福利费,贷:银行存款,可以吗?还是必须计提一下,走到应付职工薪酬。借:管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬。借:应付职工薪酬,贷,银行存款
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2019-10-24
单选题4/132 4、乙公司在与甲公司交易中获得300万元的汇票一张,付款人为丙公司。乙公司请求承兑时,丙公司在汇票上签注:"承兑。甲公司款到后支付。" 根据支付结算法律制度的规定,下列关于丙公司付款责任的表述中,正确的是( ) A丙公司已经承兑,应承担付款责任 B应视为丙公司拒绝承兑,丙公司不承担付款责任 C甲公司给丙公司付款后,丙公司才承担付款责任 D按甲公司给丙公司付款的多少确定丙公司应承担的付款责任
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2019-06-23
一般纳税人建筑安装业预收款怎么做账?是借银行存款贷预收账款 应交税费还是借银行存款贷预收账款 在借预收账款贷工程结算 应交税费?但是工程结算不是工程结束才能用的科目吗?但是给对方开票了要怎么入预收账款走?
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2017-04-22
挂靠的怎么做账务处理,挂靠时:借:应收账款—xx工程 贷:工程结算—价款结算 应交税费—增值税销项 结转收入:借:工程结算—价款结算 贷:主营业务收入 回款时:借:银行存款 贷:应收账款—xx工程 那付给挂靠方工程款和收取管理费怎么做分录
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2022-01-14
预收了部分货款,含税22600,最后收到剩余款项‘含税45200’,分录这样对吗 借银行存款 22600 贷预收账款 20000 应交税费-增-销项 2600 借预收账款 20000 贷主营业务收入 20000。 收到剩余款项时 ,借银行存款 45200 贷主营业务收入 40000 应交税费-增-销 5200
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2024-02-27
老师, 您好请问 这种中个人买的车 有贷款,单位租来,可以给还贷款吗?还是只能支付租赁费?
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2024-05-24
老板娘给很多票据给我做内账,做借✘✘费用,贷其他应付款(老板娘)还是贷其他应收款老板娘?
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2018-10-12
对于职工个人承担的社会保险费和住房公积金,由职工所在企业每月从其工资中代扣代缴,借记应付职工薪酬-社会保险费、住房公积金,贷记其他应付款-社会保险费 这个科目什么意思啊?
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2020-03-12
老师,建筑公司项目上的餐费是借工程施工-间接费用-福利费 贷应付职工薪酬-福利费 借应付职工薪酬-福利费 贷银行存款 还是借工程施工-合同成本-现场经费 贷银行存款了 这两个有什么区别吗
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2021-04-25
把个人承担的部分社保和公积金全部计入到借管理费用,贷应付职工薪酬了,汇算清剿怎么调整
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2017-05-15
四月份: 借:销售费用 212 贷:银行存款 212 改成:借:销售费用200 应交税费—增—进12 贷:银行存款212 五月份怎么调整? 借:应交税费—增—进12 借:销售费用 -12 这样调可以吗
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2022-06-24
采购商品金额1000元,发生搬运费200分录可以这么做吗?借:库存商品1200 贷:应付账款1000元 销售费用-搬运费200支付搬运费时借:销售费用200 贷:银行存款200
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2017-12-25
老师 一般纳税人 我付了一笔款 借应付账款 贷银行存款 后续收到发票并认证 我做借应交税费-应增-进项税 贷应付账款 然后我是不是还应该做一笔成本费用类分录 借主营业务成本 贷应付账款
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2021-08-05
我们公司租赁办公室押一付三,借:预付账款 贷:银行存款 当月收到专用发票 借:管理费用 应交税费——进项税额 贷:预付账款 这样做账对吗
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2019-10-12
给员工购买的铁架床,我可以直接记借管理费-福利费,贷银存吗?还是需要借管理费用 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款
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2023-10-08