付11月社保费,借其他应付款贷银行存款,为什么计入其他应付款?
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2015-10-28
如果单位员工基本工资4500,社保单位承担1000,个人承担500.那么计提工资分录是借:管理费用5000,贷:应付职工薪酬4500,其他应付款500,这样对吗?我们单位是个人承担的社保也是单位给交,还是这样做分录吗?而且社保是当月申报当月交,工资是说不定哪个月发,怎么做分录?
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2019-11-06
采购时,采购款还没付借 库存商品借 应交税费/进项税额贷 应付账款销售收款开票是借 银行存款贷 主营业务收入贷 应交税费/销项税额老师我想知道,进项大于销项,那抵扣税费时如何记账?还是可以不用去记??
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2018-07-06
您好老师,我们买桶装水开的专票,比如付款100,借:应付账款100 贷:银行存款100;开了100.01得专票,借:费用100.01 贷:应付账款100.01,这多的0.01我们转入营业外收入可以吗?贷:应付账款 -0.01贷:营业外收入 0.01
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2023-05-09
‘计提年终兑现奖时,借管理费用,贷应付职工薪酬,还是贷其它应付款
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2015-11-09
公司向小额贷公司贷款,逾期归还,产生的逾期费应当计入什么科目?
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2018-02-26
A公司转贷开设贷款专户,实际运用贷款的B公司每月将贷款利息转账至A公司贷款账户,A司账务上作“财务费用”处理,实际本金也是B公司返还贷款账户,A司不用作本金返还账务处理,请问以上处理是否合理?年终所得税清算时会产生什么问题?
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2019-11-16
请问老师,我们是教育机构,学生缴费都是做的借:银行存款 贷:预收账款,然后月末确认收入借:预收账款 贷:主营业务收入,现在有学生教交学费开票了,我的科目是不是借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税 ?
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2019-11-26
有个员工扣个税以下分录对吗 借方:其他应收款/个人借款:18068 贷方:应交税费/代扣代缴个人所得税:18068 银行扣款时候: 借方:应交税费个人所得税:18068 贷方:银行存款 18068 借方:应付职工薪酬 18068 贷方:应交税费个税 18068
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2021-11-24
有一笔业务,“借记应收帐款,贷记项目结算和应缴税费,年末贷方余额转入预收帐款,造成年末应收帐款和预收帐款贷方虚增。”这是审计结论怎么会这样呢
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2019-06-20
老师,银行收到当月运费,我可以直接借:银行存款,贷:主营业务收入 吗?不做 借:应收账款,贷:主营业务收入,借银行存款,贷:应收账款 这样的分录可以吗
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2020-03-11
老师发放工资是这样做吗? 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 贷:其他应收款-代扣员工负担社保 贷:其他应收款-代扣员工负担公积金 贷:应交税费-个人所得税
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2025-04-30
老师,小规模税控盘费用抵减增值税分录这样对吗?借:管理费用 贷:现金 减免时,借:应交税金-减免税款 贷:管理费用 抵减时,借:应交税金-应交增值税 贷:应交税金-减免税款
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2019-09-11
一般纳税人简易计税,销售时税金时不是就计入贷方“应交税费-简易计税”,交税时:借:应交税费-简易计税,贷:银行存款,有预交的税款,结转时:借应交税费-简易计税,贷:预交税金,?
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2018-03-27
支付给担保公司的银行贷款担保费90000元,分一年摊销,我是这样做账的老师看下是正确还是错误的,借 担保公司,贷 银行存款,摊销的时候,借 管理费用-担保费,贷 担保公司。
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2019-12-19
老师,您好。采购员报销相关费用时,需要做的分录是:(1)借:管理费用 贷:库存现金 还是(2)借:管理费用 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:库存现金。老师,需要使用哪种会计分录呢
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2019-11-03
上个月财务费用进错部门,分录是借记财务费用—出口部,贷记银行存款,这个月调整一下,借记银行存款,贷记财务费用—进口部,借记财务费用—出口部,贷记财务费用—进口部,这样操作正确吗
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2020-06-07
18年计提工会经费借管理费用工会经费贷应交税费应交工会经费,缴纳时,借管理费用工会经费,贷银行存款,现在如何更正
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2019-04-04
老师,请问我买一批货,先汇款的,记:借 预付账款,贷 银行存款,来发票后,记:借 营业费用,贷 预付账款,这个账有错吗?,为什么费用结转时借方还有期末余额?
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2020-01-13
员工拿来餐饮发票来报销,做借方管理费用业务招待费,贷方其他应付款员工吗,等到审批好付款再借方其他应付款员工贷方银行存款?是这样吗
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2019-03-28