老师,请问应交税费-未交增值税余额在借方,有没有关系,期末需要做账务处理吗?挂在账上对企业有没有影响
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2020-05-07
老师好,小规模,21年返还的个税代扣手续费5000元,分录:借 银存 5000 贷 营业外收入 4500 应交税费-应交增值税 50 因是小规模,季度未超45万,免增值税,请问是否应做:借 应交税费-应交增值税 50 贷 营业外收入 50 谢回复!
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2022-03-06
12月份还有留底税额,进项大于销项,可是忘了将进项和销项结转到转出未交增值税了,已结账,现在改怎么调整?
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2019-01-17
应税税费-待抵扣进项税,这个科目的余额是怎么来的呢?如果当月应交税费-应交增值税余额是10万,我待抵扣科目余额只有6万,那我还需要勾选系统认证发票4万,对吗?如果我勾选系统选了5万的话,那多出来的1万是不是还要放在待抵扣进项税科目?还有应交税费-待抵扣进项转出,这个科目是什么作用?
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2021-11-05
老师,增值税专票的发票联附在付款单后面(借:开发成本 借:应交税费-应交增值税-进项税,贷:银行存款),抵扣联附在哪里,
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2017-06-30
请问当月有开发票,都要转出未交增值税对吗?城建税要计提吗。还是缴纳时再计提?
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2019-10-22
第一步先计入管理费用,等有要减免税时再结转管理费用到应交税费-应交增值税减免。
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2018-08-22
小规模纳税人转出未交增值税会计分录
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2023-10-19
支付的税控盘维护费,当月抵扣,月底需要结转到转出未交增值税当中吗
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2020-06-09
请问老师,报销购买的办公用品平且收到了增值税发票,需不需要借应交税费-应交增值税项目,谢谢
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2016-11-02
老师,销售业务的账务处理在未收到货款开出的增值税会计分录是做应交税费,未交增值税,收到货款的情况下是做应交税费,应交增值税。是这样理解的吗
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2020-01-02
首次购买金税盘的分录:借 管理费用 应交税费-应交增值税-进项 贷 银行存款 应交税费-应交增值税-抵减税额 这样对吗?
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2017-12-28
按期末留抵税额用红字借记\"应交税金--应交增值税(进项税额)\"科目,贷记\"应交税金--未交增值税\"科目.凭证不平啊
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2019-06-03
一般纳税人销售货物开增值税普通发票可以计入应交税费—应交增值税---销项税额吗?
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2022-02-25
结转未交增值税,转出未交增值税是不是要将销项税额-本月进项税-上月留抵进项税
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2019-04-06
增值税不用交,有留抵,月末结转增值税的凭证怎么做。
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2019-06-15
计提的增值税比实际缴纳的增值税少3分钱,我这3分钱应怎么做账
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2020-03-30
请问老师,我们公司这个月进项税大于销项,那月末要结转应交税费吗?我查资料上是说,不管进项销项如何,每月末都有结转进项和销项,然后再转入未交增值税3。那实际工作中一定要这样做账吗?我看之前的会计就没有结转。他销售时计入应交税费--销项税;进货时计入应交税费--进项税;下月缴税时计入应交税费--已交税金。这样下来应交税费期末余额就好多,都不平,这样做账行吗?而且他连应交税费二级科目都没有,直接就三级。原本应该是应交税费--应交增值税(进项税),他的科目这样写符合国家规定吗?税务局会不会有影响。
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2018-10-30
老师,请问一下为什么多交的增值税退税后,这笔税费又重新归集回未交增值税的贷方?我是这样做账的 8月账务处理 借:应交税费—转出未交增值税789 贷:应交税费—未交增值税 789 在9月交税时: 借:应交税费—未交增值税 789 贷:银行存款789 在申报完8月增值税并扣缴税金后,才发现多交了560元,于是申请退税并更正申报到,申请退税时没做任何会计处理 在11月银行收到退税 借:银行存款560 贷:应交税费—未交增值税560 这样做出来后,我的应交税费明细账上显示还有这560元还未交税,请问一下,这是什么原因?我哪里做错了?
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2020-05-25
老师,有形动产融资租赁是按租赁服务交增值税还是按金融服务交增值税
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2019-07-29