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总公司收回代垫支分公司职工住房公积金个人部分,前会计处理分录为:借:银行存款 贷:其他应付款为什么不是:借:银行存款 贷:其他应收款
3/1671
2017-02-20
先付款后给发票的预借款的分录,是:借:其他应收款-张三 100 贷:库存现金 100冲销时:借:管理费用-办公费-桶装水 100 贷:其他应收款-张三 100对吗?
1/771
2019-03-01
总公司为分公司支付的电脑设备款项,总公司这边的会计分录,借其他应收款一分公司,贷银行存款。分公司的会计分录,借固定资产,贷其他应付款???发票抬头必须是分公司名称吧?
3/1746
2017-06-27
我想问一下,就是作为一家企业,然后收到的培训费退款借方记银行存款贷方记应付账款还是应收账款?
0/29923
2024-09-22
老师,之前付给别家公司的款 借其他应收款 贷银行存款,一直没开票现在也开不了,怎么冲其他应收款呢
2/180
2023-03-07
这个应收账款是资产类科目,实际发生时为什么是贷应收账款、借坏账准备
1/359
2021-12-19
老师,请问其他应收款计提坏账准备,是计提其他应收款贷方数还是借方数
2/634
2024-04-03
出租给购买单位使用的包装物,尚未付款。会计分录: 借:其他应收款 贷:其他业务收入 应交税费---应交增值税(销项税额) 借:其他业务成本 贷:周转材料---包装物(摊销) 是否正确!
1/840
2021-02-22
老师,请问客户的一部分预收款款不进货了,我们退回去,凭证怎么做?借贷方是怎么做?
1/812
2019-12-10
发生的业务中 销售与收款发生在同一天,即销售并收款。是可以直接写成一笔业务吧。为什么有些资料是分开 销售 与收款 (两个借贷方向)
1/869
2017-10-31
上个月订货付了2000预付款,这个月收到货了,付了尾款3000,怎么做账?是不是借:库存商品 应交税费-进项 贷:预付账款5000
5/1814
2017-05-03
收到客户尾款。借银行存款3100,借应付账款3100,红字,不做贷可以吗
1/287
2019-06-22
收到房租发票还没有付款,可以做借:预付账款贷:其他应付款吗
1/1077
2018-07-25
收到付款方 :待清算应付款-小微信贷放款过渡户怎么做分录呢
1/6716
2018-09-25
老师请问出售无形资产(专利),我公司已给对方开票,但还没收到款,确认收入做账是否可以:借:应收账款-其他业务收入,贷:营业外收入。还是应借:其他应收款,贷:营业外收入
1/2449
2020-03-25
我收了货款但是没有开发票。收款是做的借:银行存款 贷:应收账款-客户。 做无票收入接着该怎么做
2/901
2020-07-13
借方是应收账款,贷方是其他应付款-返利,这个表示什么意思呀
1/1035
2021-04-28
借:应收账款 A公司 50000 贷:应付账款 A公司 50000 这个分录什么意思
1/609
2023-07-31
问一下建账都需要什么期初数据?只有现金和应收账款,还有实收资本,还有欠个人的款项
1/1292
2020-06-05
应收账款和实际收到的款项有很大的差额怎么处理?实际收到的是十一万,应收账款挂着15万,怎么处理那收不回来的应收账款?对方是强制给了消费餐券递的货款,没有可能给任何凭据给我企业。
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2020-04-07
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