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一般纳税人 例 本期销项
税额
30 上期留抵
税额
10 本期进项勾选10 还需要缴纳10的税款 这一笔分录从结转到缴纳怎么做会计分录呢
3/962
2022-03-09
老师,您好,什么样的情况下允许生产,生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项
税额
加计10%,抵减应纳
税额
?请举例说明一下,谢谢
1/2071
2020-10-20
增值税进项
税额
,增值税销项
税额
,增值税可以抵扣,都是什么意思啊?账务处理时做贷方还是借方啊?麻烦老师能生动的举例说明吗?
3/1240
2016-09-15
一般纳税人,1.购进电脑1台价税5850,购进当月抵扣了,第二个月作为奖品奖给员工了,现在这台电脑已抵扣的税金需要进项转出吗?员工个税如何计算?按不含税金额20%计算还是和当月工资一起合并计算?2.购进一批宣传品,开会时一部分赠送给客户 了,这部分宣传品的进项
税额
可以抵扣吗?需要给客户代扣个税吗?
1/854
2017-10-12
老师您好,我们是一般纳税人购进农产品对方开的是百分之一的税票,我们按照百分之九抵扣,不含税销售额填的是对方开的百分之一的不含税金额还是自己在重新用含税销售额除以一加百分之九的不含税金额?对方开的百分之一的发票是做认证不低扣是吗?
4/855
2021-01-30
老师,期末应缴纳增值税=当期销项
税额
-当期进项
税额
+进项
税额
转出=(390000+4500)-(104000+1062)+20800,这个期末应缴纳的增值税不是这样的算的么?
10/646
2022-03-22
申报企业所得税的时候,如果应纳
税额
为0,是不是就不用填“减免所得
税额
(填写A201030)”这个表了?
2/2198
2018-10-23
老师们,一般纳税人,开的普票销项
税额
也可以用进项
税额
抵扣是吗?
1/1459
2020-02-14
该企业为客户提供货物运输服务和仓储搬运服 务。2021年2月份,该公司取得货物运输服务收入600万元,仓储搬运服务收入200万元。假设以上收入均为不含税价,本月可抵扣的进项
税额
为30万元,无上期留抵
税额
。请对该公司进行纳税筹划。
1/422
2023-06-05
生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项
税额
加计5%抵减应纳
税额
,这个应该怎么填呀
1/396
2023-10-07
我们采购了一批物资赠送给其他公司,进项
税额
是1705.34元,捐赠出去时要视同销售,那如果我们没有抵扣进项
税额
1705.34元,那视同销售的销项
税额
(1705.34)全部就要我们承担对吗?
1/806
2022-12-23
自2019年4月1日至2021年12月31日,允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项
税额
加计10%,抵减应纳
税额
(以下称加计抵减政策)。 所称生产、生活性服务业纳税人,是指提供邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务(以下称四项服务)取得的销售额占全部销售额的比重超过50%的纳税人。 申报表怎么填?
1/1035
2019-05-06
9、甲企业为增值税一般纳税人本月销项
税额
合计为150万元,进项
税额
为80万元,进项
税额
转出10万元,企业因转让不动产按现行增值税制度规定已预缴的增值
税额
为20万元,则本月末的应缴纳的增值税为( )万元。 #提问#进项
税额
转出是什么意思
1/3325
2019-09-27
为什么增值税进项
税额
大于销项
税额
时,不用做账务处理
1/786
2018-09-05
本年发生进项
税额
合计为2600000元,销项
税额
合计为3200000元,进项
税额
转出合计为20000元。编写月末结转应交增值税分录
1/1911
2021-12-19
如果当月增值税销项
税额
可以用进项
税额
抵扣了。没有缴费,这个月是不是就不用计提增值税和城建税了。
6/987
2022-02-24
老师,我想问一下这个销项
税额
,和进项
税额
,是怎么算出来的?
1/117
2021-04-09
本月销项
税额
是-8298.76,进项是29302.85,那本月结转销项和进项
税额
的分录和金额是什么??
1/266
2021-01-06
现在有一个生产型公司:产品有国内销售、有一般贸易出口、又有进料加工出口、这个公司园内变压器是一个500千伏安的,供4家单位用,电力局只认一个已备案的户,水费有60%是开增值税,40%是环保部门开环保系统水费发票了,我要怎么做能保证出口退
税额
达到最佳值,能给公司从符合税法、会计法、劳动法的前提下的最大效益。
1/457
2017-03-08
年底因为进项大,产生的留抵
税额
,是不不需要管它,把它反映在应缴税费借方,对吗?
1/513
2017-01-06
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