老师您好,我应该二月份确认收入的项目,实际在四月确认的收入。税务让我更改了纳税申报表,还原了收入应该确认的征期。但纳税申报表修改后,我的财务报表和开票软件的信息都和纳税申报表对不上了,是不是要调账?
2/1191
2019-08-08
老师我想问一下,我们年底确认收入,这部分收入属于2022年发生,但是未开票也未收到款项,这部分实际发生的业务要用怎么样的分录确认呀,这部分收入的税如何缴纳呢
4/201
2023-01-04
请问公司货款是按节点收取的,开票也是按节点进账款开具的,收入会随时增加或减少,有的涉及到几个月项目结束才能确认收入,那每个月发货的收入该如何确认,请指导
1/587
2019-04-29
老师,一个沙场,有近三百万的不开票收入,但款项通过公对公打款,收到的款项我可以先计入预收款项,后面再分摊到每季度不超过45万再确认收入,直至确认完不呢
2/468
2021-06-11
老师 小规模纳税人,本月有10万已收款并且已确认开票收入,次月这10月未开票收入开具了发票,确认未开票收入时以及次月补开发票时的会计分录分别怎么写,谢谢
1/82
2024-09-09
我们是房地产开发企业,之前预收的房款已经交过企业所得税现在确认收入了,再按收入算出的利润再去交所得税不就交重了吗所以是不是要把确认收入那部分转出来
1/905
2020-07-11
我们公司主营收入是不动产租赁,顾客预付了200元停车费,没有索取发票,我们按预收款确认收入,还是按开票后确认收入呢?税法是怎么规定这个纳税义务发生的时间呢?
1/1658
2018-05-19
建筑行业这个确认收入的分录表示什么借:预收账款 17.18万贷:主营业务收入 16.68万应收账款 16.68*3%=0.5万
1/814
2017-04-12
老师,如果我收到一笔工程款的话但是还没给购买方开发票 收到款时:借:银行存款 贷:应收账款 开发票确认收入:借:应收账款 贷:主营业务收入 这个分录对吗
1/639
2019-11-22
预收货款时借记:库存现金 贷记:预收账款 确认收入时:借记:预收账款 贷记:主营业务收入 可是后期发现多给客户发下货物 客户又补交货款怎么做分录
1/1395
2018-08-30
老师请问一下,销售折让是已确认收入或者已发货的商品发现不合格要求退回的,这时就要冲减销售收入(主管业务收入),同时也要冲减增值税,这是只要求退款不退货。如果货也要退回来的话就要连同销售成本(主营业务成本)也要冲减掉,我这样理解对吗?
1/698
2020-02-24
建筑业的工程结算科目应该怎么做账?是这样吗?收到工程款时,借:银行存款 贷:预收账款 开发票时,借:预收账款 贷:工程结算 确认收入时,借:工程结算 贷:主营业务收入 最主要的工程结算科目月末怎么处理,需要结转到什么科目?
1/1842
2018-01-23
3月份收款,已全额确认收入,但没计税,6月份开了票,账务该如何处理,请高人指点如果是一次性付款的也做预收吗,但问题是我已经出报表了,一定要改吗,是否可以这样做分录 借:主营业务收入 贷:应交税费
3/953
2017-06-27
为什么天猫店(电子商务)的业务3里面有主营业务收入-未开票这一项?餐饮行业由于它有特殊性食客并不一定索取票据我还可以理解,但为什么商贸行业不开票也能确认收入呢?电商也是商贸企业呀?为什么未开票还有收入?不明白
1/1036
2017-12-21
老师,我想问下,做内账的税务处理问题,能不能先全部确认收入,等次月交税时再冲减?分录 借:应收账款 100,贷:主营业务收入 100 ;次月交税时,借:主营业务收入 (6)贷方红字,贷:应交税费 6 借:应交税费 6 贷:银行存款 6,这样做可以吗?还是说,直接计入费用呢?(我们是房产经纪公司)
1/661
2019-10-29
收入分次收到,是不是要全部收到后才可以确认收入,在前几次收到时 会计分录是 借 银行存款 贷 预收账款 全部收到后的会计分录为 借 预收账款 贷 主营业务收入
3/979
2019-01-15
借:现金10000 贷:预收款1000元 然后按月确认收入 借;预收账款 1000/12 贷;主营业务收入 应交税费,比如说3月份收到一整年的物业费,那预收账款该怎么算
1/796
2017-09-16
在4月29日在没开票的情况下,开发商给先给打了50000元的服务费,我没记收入,直接记的服务费到账,借:银行存款:50000 贷:应收账款50000。若在六月份开票,在六月份确认收入记借:应收账款50000 贷:主营业务收入和税行吗?
2/377
2021-06-09
老师,报表编制的专门课程里: 1.应收票据减少会不会有可能是因为票据到期给不了钱,又转到应收账款里了?或者是票据背书转让了?这样的是不是不影响现金流量啊? 2.应收账款:实务中是不是确认收入时都是借应收账款一个合计数呀?这怎么区分价和税呀?是不是为了方便编制现金流量表应该在确认收入时就应该分不含税收入和增值税呀?
1/1054
2019-08-07
:老师,跟我们合作的物流公司在我们公司买了一台机器500元,用物流运费抵了货款500,这怎么做账?本来本月应付物流公司40000,现在扣了500,应付运费就是35000,我确认收入 借:应收账款500 贷:主营业务收入500,现在扣款借:销售费用-运费 500 贷:应收账款500是这样做吗?
1/899
2019-05-10