老师,我想问下,做内账的税务处理问题,能不能先全部确认收入,等次月交税时再冲减?分录 借:应收账款 100,贷:主营业务收入 100 ;次月交税时,借:主营业务收入 (6)贷方红字,贷:应交税费 6 借:应交税费 6 贷:银行存款 6,这样做可以吗?还是说,直接计入费用呢?(我们是房产经纪公司)

带上宝宝去旅行
于2019-10-29 16:36 发布 1018次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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你好,4月份所属期的收入申报按是15万。
2020-05-06 14:34:17
你好是的,
要么你就先别做成本。
2020-04-21 17:20:27
您好!可以的。内账自己清楚就可以了。
2019-10-29 16:39:01
你好,一次性开具发票,就需要一次性确认收入,而不是分月平均确认了
2017-11-21 09:14:18
你好,也是一样的, 借:现金 贷:预收款-物业费 然后按月确认:借:预收账款 1000/12 贷:主营业务收入 应交税费
2017-09-16 13:09:29
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