3月份收款,已全额确认收入,但没计税,6月份开了票,账务该如何处理,请高人指点如果是一次性付款的也做预收吗,但问题是我已经出报表了,一定要改吗,是否可以这样做分录 借:主营业务收入 贷:应交税费
娟子
于2017-06-27 10:14 发布 1109次浏览
- 送心意
李爱文老师
职称: 会计师,精通Excel办公软件
2017-06-27 10:16
3月份收款,已全额确认收入;6月份开了票,处理方式:冲销3月凭证,再按正角的确认收入、计销项税处理
相关问题讨论

你好,但是你最终还是会继续按照这个进度确认收入呀,最终的结果是一样的,不会差。
2021-06-19 17:53:54

您好,您是说跟申报表对不上吗
2020-01-16 01:15:25

你好,是这样做账务处理的
2018-04-19 15:01:31

你好,可以冲减应收账款的
2016-09-06 09:40:19

申报表中主表中填28行,分次预交增值税
2022-03-03 21:06:58
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
娟子 追问
2017-06-27 10:18
李爱文老师 解答
2017-06-27 10:21