建筑业的工程结算科目应该怎么做账?是这样吗?收到工程款时,借:银行存款 贷:预收账款 开发票时,借:预收账款 贷:工程结算 确认收入时,借:工程结算 贷:主营业务收入 最主要的工程结算科目月末怎么处理,需要结转到什么科目?

有梦想的小矮人
于2018-01-23 14:26 发布 2262次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-01-23 14:27
你好,收到工程款 借;银行存款 贷;工程结算
开具发票确认收入 借:工程结算 贷:主营业务收入 应交税费
这样工程结算就没有余额了
相关问题讨论
同学你好
实操中收到货和发票确认应付账款
2021-04-08 16:50:45
不用的,这个暂不用做账的,等确认收入了,借应收账款,贷主营业务收入
2019-12-22 15:08:32
你好,挂预收账款是准确的哦
2024-07-29 09:13:24
同学你好
这样是可以的
2021-06-09 17:20:28
你好,你要是按照完工比例那就是只要季度符合就不用交
2020-05-27 15:01:44
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