老师 你好 7月缴纳6月税金该怎么分录? 借:应交税费…… 贷:银行存款…… 后面还需要做别的分了吗? 对于税金这块一直不太懂麻烦解答。谢谢
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2019-08-20
这个季度4月份开出了6万,5月份开了1万多,6月份开了6万的票,季度共开了13万多超过了季度9万的免税政策,到这个月月底是不是要做一笔 借:应交税费 贷:银行存款的分录?
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2017-06-17
餐饮公司,属于个体,国税和地税都是按季度缴纳。前期没有会计建账,现我从1月开始建账,1月缴纳2016年第四季度的国税和地税,我的凭证做的是借:应交税费 贷:银行存款 但是我需要在建账是录一个应交税费的期初数嘛,以便缴纳时可以冲平应交税费这个科目
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2017-02-23
老师,我想咨询下,发票分录要:是银行存款,贷:销售收入 贷:应交税金(销项)
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2022-02-14
老师银行存款缴纳社保 借应交税费-社保 还是费用里面的社保?
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2019-05-06
甲公司从2019年7月1日起,以短期租赁方式租入管理用办公设备一批,每月租金8000元,按季支付。9月30日,甲公司以银行存款支付应付租金24000元,增值税进项税额为3120元。甲公司应编制如下会计分录: 1)7月31日计提应付短期租入固定资产租金: 借:管理费用 8000 贷:其他应付款 8000 8月底计提应付短期租入固定资产租金的会计处理同上。 2)9月30日支付租金和税金: 借:其他应付款 16000 管理费用 8000 应交税费—应交增值税(进项税额)3120 贷:银行存款 27120 为什么9月支付租金是其他应付款1600 管理8000,而不是管理费用2400
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2020-06-19
在填申报表时,应纳税为245 又填了应纳税额减征额330(金税盘年费可以全额抵的),现在本期缴税为负,但是申报表就是保存不了显示(本期缴税小于应纳税)怎么办
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2017-04-12
请问老师这题的消费税不应该是价内税吗?不应该为9000/(1-10%)×10%吗?
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2021-02-22
请问老师 每月结转的成本里为什么没有应交税金一应交增值税
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2019-06-16
资料:甲公司是一家上市公司,通过发行公司货券为生产经营筹集资金,有关资料如下: 第一年年初,甲公司发行货券的面值总额为10000万元,发行价款为11000万元,存入银行。货券期限为3年,票面利率为5%,每年未付息一次,到期一次偿还本金。公司对该负债按照挑余成本进行计量,相关利息费用计入当期损益。经测算,该应付券的实际利率为1.55%。 问题: (1)编制发行债券的会计分录(“应付货券"科目要求写出明細科目)。 (2)编制第一年年末计算并支付利息的有关会计分录。
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2024-01-06
6.某企业为增值税一般纳税人,税务师受托对其 2020 年 5月的增值税纳税情况进行审核,发现其有关增值税处理业务如下 ;5月 28 日,98号凭证:报销境内交通费。企业账务处理为 ;借: 管理费用 7280应交税费一应交增值税(进项税额) 720 贷: 银行存款 8000后附原始凭证①注明旅客身份信息的铁路车票 15 张,合计票面金额8000元。②银行转账存根1份,注明金额 8000元。问题:判断企业处理是否正确,如不正确,请作出调整分录。
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2022-11-27
单位以前会计,做个人所得税会计凭证:借:应交税费-应交个人所得税,贷:银行存款
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2014-09-28
交税时没有计提,直接应交税费 贷银行 应交税费出现负数 现在跨年了,怎么处理
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2017-03-23
股份有限公司应以股票发行价格和核定的股份总数的乘积计算金额,作为股本的入账价值是对还是错,为什么,股票发行价格和股票面值有什么区别
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2019-12-25
这个有一个选项是这样的,把银行存款提取为备用金,资产一增一减,我认为这个只是把银行存款取出来并没有支出,所以这个应该是资产没有变动才对
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2019-08-24
老师,我们是小规模纳税人,我们公司预付货款,结果供应商跑了,开始以为收不回来了,后来警方追回一部分,这个这么做账,我开始是,借应付账款,贷银行存款,后面供应商跑了,借坏账准备,贷应付账款,现在收回钱,借银行存款,贷坏账准备,这么可以吗,谢谢
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2021-03-19
购买原材料的运费分录是这样写的。借 其他应收款 贷 现金或银行存款。这样写是不是运费应该是供应商付的,垫付了
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2018-09-02
我们是集团与分公司的关系,向集团申请3.1万的借支款,我们用这3.1万分别向两家购材料(分别支付1.55万),现在两家供应商分别把发票都开来了( 两张专票 全额 金额分别是3.1万);上月总部把钱给我们,我们又给业务员的时候做账是借 其他应收款-xx业务员 贷 银行存款 ,因为这个月发票全额开来,我们只能冲部分借款 两家都剩1.55万咋处理?
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2017-11-02
小规模服装加工厂收到委托方的汇款是不是科目(借:应付账款—委托加工物资 贷:主营业务成本—原材料) 有老师回复说借:银行存款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税 那怎么转为原材料呢
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2022-06-09
7月发6月份的工资,工资表上没反应扣缴个税这一部份,因为老板说扣个税部分由公司承担的,银行也是按没扣税的金额发放的,但实际个税我申报了,银行扣了300,该如何做账,凭证如何写
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2017-08-03