我们是集团与分公司的关系,向集团申请3.1万的借支款,我们用这3.1万分别向两家购材料(分别支付1.55万),现在两家供应商分别把发票都开来了( 两张专票 全额 金额分别是3.1万);上月总部把钱给我们,我们又给业务员的时候做账是借 其他应收款-xx业务员 贷 银行存款 ,因为这个月发票全额开来,我们只能冲部分借款 两家都剩1.55万咋处理?
街角守护
于2017-11-02 12:36 发布 818次浏览
- 送心意
李爱文老师
职称: 会计师,精通Excel办公软件
2017-11-02 13:40
两家采购材料的发票冲账处理
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如果对方垫付
借:其他应收款
贷:银行存款
如果自己付
借:原材料
贷:银行存款
2018-09-02 11:27:50

两家采购材料的发票冲账处理
2017-11-02 13:40:34

你好
借:库存商品
贷:其他应收款
2019-10-09 15:18:00

你这个分录是反应的这样,但是不应该是其他应收款吧,应该是应付账款吧,冲减往来
2018-09-02 09:26:19

这笔往来是什么钱呢?
2023-12-20 13:38:09
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街角守护 追问
2017-11-02 13:59
李爱文老师 解答
2017-11-02 14:06