老师好,我结转增值税下面的各个明细科目时所有的贷方减借方得到的差额并不等于应该要交的税,每一个明细科目也都从一六年营改增开始,一笔一笔的核对了,没有问题。就是不知道这个有十几万的这个差额是隔在哪里 跟申报表核对了 现在借方余额有:进项、已交增值税,税盘减免的280. 贷方是销项和进项税额转出的
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2022-03-24
单位在蒲河国税注册,然后在沈河有房产出租,已经在沈河预缴了增值税10476.19元,然后我自己在开的普通增值税发票,因为有限额,所以分着开的最后3张税额合计是10476.18元,请问一下我这月如何填报?实际开票与预缴的税款有1分的差额, 本期应纳税额应是自己开票的税款:10476.19,本期预缴税额:10476.18,这样填可以吗,本期应补(退)税额:自动计算,为-0.01这样能行不?
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2017-01-06
老师你好!今天听了这个增值税的课程,那这个增值税发票有三联,在我的理解范围内第一联留给销货方的,这个不就是销货方的销项额吗?怎么上面显示增值税进项税额的记账凭证呢?
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2020-03-27
某企业2019年的会计利润1000万元,2019年12月将2台产品通过市政府捐赠给贫困地区用于公共设施建设,产品成本200万元,市场售价280万元(不含增值税)。请计算上述业务应调整的应纳税所得额。
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2023-12-06
每个月的进项税额和销项税额要结转到转出未交增值税这个科目么
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2017-09-26
月末结转未交增值税,计提城建税,实际申报时有上期留抵税额不用缴纳增值税,计提的城建税咋么办
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2020-05-07
飞机票 总价是1190 不含民航发展基金是990 税额是89.1 不含税金额是900.9 增值税申报表的 金额栏填那个金额?
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2020-12-04
老师,下午好!申报第四季度小规模增值税时提示:申报失败】[1003]本期填写的适用3减1政策的本期发生额 大于 开具的1%征收率增值税发票不含税金额-138613.86的2%。12月开的冲红发票1%
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2023-01-10
老师:真账实操中,建筑地产分公司11月中,这三笔业务,有几个问题不明白: 1、第三笔业务:应交税费-简易计税-分包税额抵减 的余额怎么处理? 2、如果没有分包发票,可以不做“应交税费-待转销项税额”转入总包税额,转“应交增值税”吗?直接在第一项业务做:“应交税费-简易计税-应交增值税”?
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2017-12-26
老师,借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 现在没有收入,进项税还用结转吗
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2021-12-29
税负率=(增值税销项税-增值税进项税)/不含税销售额,如果当月开了出口发票,不含税的销售额包含开的出口发票吗?
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2022-08-31
老师:工程项目预交了增值税,附加税,个税,企业所得税,本月应交增值税是0(进项税额大于销项税额),年末怎么结转
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2019-12-31
小规模企业,增值税额2987.47,航天金税给开了一个金税盘 增值税发票系统技术维护费共计含税金额820元。这个是可以全额抵扣吗?即实纳增值税额2987.47-820=2167.47元.营业税金即附加是2167.47*11%=238.42.这样计算对吗?
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2017-04-06
这题在准备范围内予以恢复不明白?为什么不是账面余额100-可变现净值115=-5 然后转回5
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2019-05-10
老师 我咨询一个问题,就像我们银行取现金一样,我们账上有1156。我们只能取1100,到了下个月,我们充值150,我们就可以取出来200一样,还有余额6元,我怎么做账啊?
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2019-05-28
公允价值变动 是用什么减去最后调整的账面余额
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2020-01-23
某公司为增值税一般纳税人,2009年8月发生如下业务: (1) 外购原材料一批,取得专用发票,注明税额30万元,另支付运费10万元,取得运费发票(运费发票可以按照7% 抵扣)。 (2)外购机器设备一套,取得专用发票注明税额2.2万元 (3) 销售产品一批,取得含税收入2468.7万元,税率13%。 该公司月初增值税进项税额余额6.3万元。 要求:计算该公司8月份应纳增值税。
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2022-02-07
某公司为增值税一般纳税人,2009年8月发生如下业务: (1) 外购原材料一批,取得专用发票,注明税额30万元,另支付运费10万元,取得运费发票(运费发票可以按照7% 抵扣)。 (2)外购机器设备一套,取得专用发票注明税额2.2万元 (3) 销售产品一批,取得含税收入2468.7万元,税率13%。 该公司月初增值税进项税额余额6.3万元。 要求:计算该公司8月份应纳增值税。
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2021-09-27
老师你好,请教一下,公司是小规模纳税人,1月申报第四季度增值税的时候,应纳税额和我自己开票的税额相差0.01,这个应该要调整吗,如果不调整,账上的增值税期末余额贷方有0.01。因为刚好是开100万的发票,减按1%征收,不含税额是990099,所以应纳税额是9900.99,而我自己开票不含税额就是9901这个数的。
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2022-02-25
老师您好,本月只有进项,没有销项,月末我这样是否正确? 借:应交税费 —未交增值税 贷:应交税费—应交增值税—销项税额 还是贷方应该是:应交税费—应交增值税—进项税额
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2021-01-12