房地产开发企业,一般纳税人,9月出售部分商铺,主营业务收入是1千万,产生的9%增值税是90万, 但是成本类科目余额表只有开发成本期末余额数是2亿,请问主营业务成本怎么做账呢?
1/641
2020-10-26
你好 上年度有未抵扣增值税 当时没有做分录 直接填列到其他流动资产 上年度结转本年度发现 资产负债表中 年初余额应交税费是负数 而其他流动资产期末余额为正数 我该怎么办呢
7/1522
2020-02-26
向上海永乐工厂购人 甲材料5000千克,单价30元 共计价款150000元 增值税税额19500兀 乙材料1000千克 单价20元 共计价款20000元 增值税税额26OO元 材料未验收人库,货款的40%以银行存款支付,其余的60%签发并承兑一张商业汇票
1/1487
2021-12-02
请问邹老师,税控系统服务费会计分录。支付技术维护费时,   借:管理费用      贷:银行存款/现金  抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款)  借:管理费用 负数 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-减免税额。 是不是还没有结束?
1/907
2019-10-10
2019年异地缴纳增值税附表四的税额可以转到2020年吗
3/673
2020-01-12
三、某企业为增值税一般纳税人, 2019 年12初,固定资产账面余额3500万元,累计折旧1200万元。2019年至2020年该企业发生的有关固定资产业务如下:。 (1) 2019年 12月22日,购入一台不需要安装的生产用M设备,增值税专用发票上注明 的价款为120 万元,增值税税额为15.6万元.发生保险费用2万元,增值税税额为0.12万元,款项均以银行存款支付,预计该设备可使用10年,预计净减值为2万元,按照年限平均法计提折旧。。
1/2216
2021-09-26
老师,借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 现在没有收入,进项税还用结转吗
1/338
2021-12-29
老师:工程项目预交了增值税,附加税,个税,企业所得税,本月应交增值税是0(进项税额大于销项税额),年末怎么结转
1/947
2019-12-31
税负率=(增值税销项税-增值税进项税)/不含税销售额,如果当月开了出口发票,不含税的销售额包含开的出口发票吗?
1/1429
2022-08-31
10. 甲公司为增值税一般纳税人,本月销售产品一批,取得不含税销售额10 0000元,同时向对方收取包装费1130元,已知增值税税率为13%,则甲公司本月增值税销项税额为( )元。 A.13000 B.13146.9 C.13130 D.11634.42 参考答案:C 我的答案:B 本题考核增值税销项税额的计算。 甲公司本月增值税销项税额=100000×13%+1130÷(1+13%)×13%=13130元。
1/12014
2020-03-17
单位有一辆公务车拍卖出售,假设卖了2万元,不开发票,该车折旧早已折完,预计净残值6千元,当年购买时未抵扣增值税进项税额。请问详细账务处理是怎样的?
3/59
2025-07-22
2020年末,东大公司实现净利润375万元,提取盈余公积37.5万元。2020年6月5日,东大公司出售商品一批给正保公司,商品成本为600万元,售价为900万元,正保公司购入的商品作为存货。至2020年末,正保公司已将从东大公司购入商品的60%出售给外部独立的第三方。增值税率13% 。老师,净利润减去未实现内部交易时,900-600乘以0.4,再乘以1-13%,这样duima
1/1089
2020-04-22
老师你好,请教一下,公司是小规模纳税人,1月申报第四季度增值税的时候,应纳税额和我自己开票的税额相差0.01,这个应该要调整吗,如果不调整,账上的增值税期末余额贷方有0.01。因为刚好是开100万的发票,减按1%征收,不含税额是990099,所以应纳税额是9900.99,而我自己开票不含税额就是9901这个数的。
1/1281
2022-02-25
老师您好,本月只有进项,没有销项,月末我这样是否正确? 借:应交税费 —未交增值税 贷:应交税费—应交增值税—销项税额 还是贷方应该是:应交税费—应交增值税—进项税额
1/741
2021-01-12
请问邹老师,税控系统服务费会计分录。支付技术维护费时,   借:管理费用      贷:银行存款/现金  抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款)  借:管理费用 负数 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-减免税额。 是不是还没有结束?
1/1294
2019-10-10
已认证待抵扣的进项税期末余额是负数 很少碰到这种情况的吧? 已认证待抵扣的进项税期末余额在贷方是什么意思?里面没讲到这方面的知识啊 里面就讲到增值是的一般情况而已啊
1/2183
2016-12-16
增值税未达到月底10万,季度30万,那么填写增值税申报表,买金税盘的480可以填写进去抵减吗?若是以后产生税额了填写进去是填写480元,还是填写不含税金额
1/381
2019-10-07
季度开增值税发票普票30万免税,这个30万是含税金额还是不含税金额?
1/3185
2019-12-30
老师,外贸出口企业申报增值税进项税额时,都填写申报表的第几行?
1/1056
2019-09-16
老师,我1月份冲红一张3%的专票,3月又开了一张1%的专票,这个增值税申报表怎么填列?是按含税金额开的,开的不含税金额不相同。报表预交那块填多少?减免填多少,18行和23行
1/1577
2020-04-02