请问我司是2016年发生的长期待摊费用,但是财务一直没有收到相关单据,到2019年1月收到相关凭证才知道发生的这些长期待摊费用,我们在2019年1月份入账时是否要将以前年度的一起累计摊销,还是从入账开始算起开始按月摊销?
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2019-10-25
老师,筹建期,我们开支费用有些入了长期待摊费用―开办费,有些入了管理费用―开办费,其中管理费用―开办费有挂正数也有负数的,现在想统一挂到长期待摊费用―开办费,只需要做一笔结转分录就可以了是不,把管理费用―开办费,统一反方向转到长期待摊费用―开办费。
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2019-12-17
我们公司是筹建期,费用什么都是直接就入长期待摊费用,然后设了二级科目,长期待摊费用—税金及附加;这月要计提城镇土地使用税,是不是直接做分录,借:长期待摊费用—税金及附加,贷:应交税费—应交城镇土地使用税,这样可以不,不单独使用税金及附加这个一级科目
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2018-07-10
租入房屋装修 借:预付账款 贷:银行存款 装修完毕入住,开始分摊的时候:借:长期待摊费用 贷:预付账款 这个分摊时间以租赁合同期限为准。 等收到装修公司发票,借:管理费用 贷:长期待摊费用 还是说不管是收没收到发票都可以计入费用
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2019-03-26
(三)固定资产的大修理支出; 1、指同时符合下列条件的支出: (1)修理支出达到取得固定资产时的计税基础50%以上; ①一般修理支出被当作收益性支出当期予以扣除,不作长期待摊费用; ②符合资本化条件的修理指出,作长期待摊费用予以分期摊销; (2)修理后固定资产的使用年限延长2年以上。 2、按照固定资产尚可使用年限分期摊销。符合资本化条件的修理支出是为什么不入在建工程?尚可使用年限指剩余折旧年限吗?
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2019-07-26
待摊费用科目已经取消了 ,待认证抵扣挂哪个科目可以使应交税费科目余额和报表一致呢?谢谢老师
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2016-12-01
购设备老板代付的定金可以直接借应付款贷其他应付老板吗,待以后转入投资可以吗
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2018-10-05
企业在开办期间,没有收入,第一年发生各项费用全部计入长期待摊费用,其中福利费发生20万,业务招待费发生30万,第二年仍属于开办期,发生各项费用全部计入长期待摊费用,其中福利费发生15万,业务招待费发生28万,第三年取得第一笔收入,全年收入100万,发生的各项费用计入管理费用或销售费用,其中福利费12万,业务招待费10万元。请问这几年的年报应如何填列的?
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2022-11-12
经营租赁装修劳务合同价款110万元 账务处理是否正确? 第一次付款(按合同进度条款21万) 借:长期待摊费用21 贷:银行存款21 第二次付款(按合同进度59万) 借:长期待摊费用59 贷:银行存款59 第三次付款(完工结算余款) 借:长期待摊费用30 贷:银行存款30 老师我处理是否正确?
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2019-05-24
酒店会计我做账的时候,办公用品买入然后别人领出去了,客房清洁用品买进来领出去,我要不要先做一张入库凭证再做到长期待摊费用_开办费?借:办公用品贷:银行存款.再做领用借:长期待摊费–开办费贷:办公用品?还是直接做借:长期待摊–开办费,贷:银行存款或现金?
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2018-01-19
公司每个月都要交房租,半年一交,每月20000,七月份交07-12月房租120000,款已支付,发票未开,会计分录七月借:预付账款120000 贷:银行存款 120000 借:管理费用20000 贷:待摊费用20000 如果八月收到发票借:管理费用20000 贷:待摊费用20000 借:待摊费用120000 贷:预付账款120000 是不是这样操作的?
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2017-07-24
,我做账的时候,办公用品买入然后别人领出去了,客房清洁用品买进来领出去,我要不要先做一张入库凭证再做到长期待摊费用_开办费?借:办公用品贷:银行存款.再做领用借:长期待摊费–开办费贷:办公用品?还是直接做借:长期待摊–开办费,贷:银行存款或现金?
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2018-01-19
老师,我厂属于租入乙公司的生产线,现在乙公司把其中一条生产线撤回不租给我们,那我原计入长期待待费用的金额,每月做的分摊分录为:借:管理费用,贷:长期待摊费用,我现在需要按原金额把账转给对方,可是摊了几个月了,我现在该怎么调账?做相反分录会有影响吗?
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2024-07-10
老师,待摊费用跨了汇算清缴期,比如说2019年7月份预付一年租金12000元,发票在租期满之后才能收到。 问题一:是走预付账款,还是走长期待摊费用?标准是看受益期限吗,一年以上的走长期待摊费用? 问题二:在2020年5月份汇算清缴时候,没有取得发票,需要纳税调增吗?
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2020-03-03
1.什么类型用实际利率?以摊余成本计量的债券投资?以公允价值计量变动计入其他综合收益的其他债券投资? 2.长期债权投资用票面利率? 3.什么情况用实际利率什么情况用票面利率?
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2020-08-01
老师好,问一下管理费里开办费如果每月结转了,然后又把余额转到待摊费用里,每月摊销?是不是这部分费用就重复列入费用了呢?如果这部分费用是应该每月摊销的费用,我反结帐在当月把这部分费用转到待摊,然后再结转是否就正确了呢?谢谢
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2021-03-23
老师,我想请问一下就是如果我付出一笔地址使用费,时间是1年:我可以选择使用: 借:预付账款 贷:银行存款 摊销时:借:管理费用--地址使用费 贷:预付账款; 也可以使用分录直接写: 借:待摊费用 贷:银行存款; 摊销时: 借:管理费用--地址服务费 贷:待摊费用 对吧?
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2023-02-07
您好,老师,b公司是a公司的子公司,现在a公司要将长期待摊费用,固定资产,无形资产转让给b公司,财务上应该怎样处理?
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2021-09-15
接的前面会计的账,发现计提的工资没有放到期间费用,而是放到了借:待摊费用,和借:工程物资里,这个账看不懂,请教老师
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2021-01-26
公司买了两万的烟酒,是准备以后招行客户饭桌上用的,那这个现在是一次入招待费?还是说入待摊费用?
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2022-12-29