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你好,请问,我司收到供应商开具的进项发票,其中有价外费用,是延迟付款的利息 ,这个利息我们是计到采购成本还是计费用?
1/1035
2020-03-04
餐饮一般纳税人原料供应商是当月送货,下月15号结账并开发票,这种购货时候凭证怎么做?
1/867
2020-03-28
我公司挂靠a公司做一个项目,本来从供应商采购材料发票应该开给a公司,结果现在发票开给我公司,我公司在上月已经做账,并且已经抵扣了,现在采取什么补救措施?
4/800
2020-06-05
因B公司欠A公司货款,由于A公司不能开具发票但已挂往来,现委托C公司代收货款,C是A公司的原料供应商,如何做账务处理?
1/755
2018-11-14
老师,请问一下,一般纳税人给供应商开发票,发票类型为日用百货,税点是多少呢?
3/3170
2020-04-12
公司收到供应商开回来的4张发票,发票上没有盖发票专用章,发票没有盖章是不是不合法?不能税前抵扣?
1/1487
2017-05-09
老师,我们公司准备在京东淘宝这类的网站上卖产品,属于第三方供应商,我不知道表达的对不对,大概意思就是客户在京东淘宝下单,钱支付给京东淘宝,我们开发票给客户,京东淘宝扣除服务费后,把余额打到我们公户,扣除的服务费我们会受到对应的发票。 老师,整个过程的分录是怎样的?从发货到最后收钱做收入跟成本;还有就是发票抬头是开给客户的,但是钱又是从京东淘宝打过来,属于三流不一致吗?会不会有问题?需要怎样做?
1/1380
2019-10-09
请问我公司12月与A公司签订四千万的销售合同,因我司需A公司先预付部分账款去进行材料的采购,故在12月我司向客户开具了两千万的发票。但A公司12月并未付款给我公司。我公司12月已向材料供应商签订材料采购合同,并于当月收到了五百万的材料发票,材料在次月收到,费用未支付。这样的情况下,我公司12月开的发票与收到的原材料发票,应该如何入账?
4/439
2022-01-17
老师,公司一般纳税人,当月进的货,供应商下个月才开发票给我们,除了没有进项可以抵销项外,还会对我们有其它什么影响吗?
1/864
2019-05-28
老师,那个我们从供应商那里采购一批货,然后进项发票上的名称是美洛砖,我们入库单的名称是烧口砖,因为我们认为是一样的东西,只是叫法不同,我们也已经出库了,这个没事吧,,这个单据需要修改吗,如果要修改,很麻烦,因为要从请购单,采购订单,入库单,出库单都要改,很麻烦,我们不改没有关系吧,主要是入库单和发票对不上没关系吧
2/1111
2020-07-26
老板的意思师让供应商多开发票,但是对方说3万已经开完了,不想再开,说公司法人的名义给多开行不?老板承担税费,所以想知道这样的话,都要承担什么税?除了对方开票的增值税还有什么?是老项目,只能开普票
2/881
2017-03-02
我司是旅行社,去年12月份预收客户团款,并在12月份已开具普通发票给客户,但团队出发日期是今年2月份,因疫情原因团队取消出行,团款亦退给客户,但客户说发票已交财务,并已关账,不可以红冲了,请问我司怎么账务处理呢?(我司帮客户订的酒店及机票已扣除不能退的款项,供应商已退款给我司,并开出实际支付的发票给我司了)
1/562
2020-05-14
老师,你好!请问一下从去年到现在公司跟供应商的阿里巴巴上采购的零售货款可以累计起来开成一张进项发票过来抵扣增值税吗?可以的话合同从去年到现在这些零售货款的合同日期要写什么时候比较合同呢?谢谢!
1/438
2019-10-10
预付款发票追不回来如何处理?我司在采购过程中,由于采购金额不大,与供应商协商累计采购5000金额才开票,可后来公司业务变动,采购金额两年了仍没有达到5000,预付2-3千元的一直无法取得发票,请问如何处理?另外有的预付款,对方公司都不存在了,如何简单的处理?直接把事情说明,老总批后调帐。借:营业外支出 贷:预付帐款??是这样吗?
1/1651
2017-10-26
装修分包单位与装饰公司签百分之三的增值税票,公司要求要沙石的资源税证明,怎样开,沙石是通供应商签合同,只出了百分之三的增值税发票
1/382
2021-12-22
公司上月预付10000元模具费,公司挂了账,今天收到10000元增值税发票,请问怎么做账。模具人供应商处现在收到发票,借方佳什么科目呢?
1/1158
2018-03-27
之前预估了100万材料费,现在收到的发票金额比预估的少只有20万,并且收到的是前期已经付给供应商货款但未取得的发票,这种情况是先冲减预估还是先把已经付款的账冲减了。是建筑公司的账务,项目已经完工,已经结账以后也不会在发生收入。
6/369
2022-04-14
老师,我们是小规模建筑企业,已确定收入确认,但是成本票并未完全开给我们,供应商要到2020年才能开出成本发票,那我2019年12月可以先暂估成本么?这是否可行?
1/1186
2019-12-29
老师,购入固定资产电脑 我已经付款,但是供应商还没有开发票? 分录是不是这样做 借:固定资产 贷:银行存款 等发票回了,这个分录要怎么做?
1/712
2020-03-18
供应商开了红字发票,但是退钱时少退了,而且也不会退了,可不可以将少退的钱做营业外支出?
1/1053
2018-10-09
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