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老师,公司账面上的应收款可以长期挂在账面上吗?
1/617
2020-07-04
应收款周转天数算式是什么?
1/925
2019-01-28
个人部分的社保由工程项目代缴 计提 借:工程施工-间接费用/社保(个人) 贷:应付职工薪酬 代缴 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 是这样吗 还是 借:其他应收款-个人社保 贷:应付职工薪酬
1/743
2020-04-11
公司分期购车, 购车时, 借固定资产,借应交增值税进项税,贷银行存款,贷应付账款 分期付款时, 借应付账款,借财务费用,贷银行存款, 帮我看看这样做分录对吗?其他保险都放哪个科目里呢?
1/626
2020-02-19
假如顾客10月1日从我们这购买商品先交首付款100会计分录:借:库存现金100贷:预收账款100,10月3日开给客户增值税专票的会计分录为借:应收账款234 贷:主营业务收入200应交税费-应交增值税-销项税额34
2/558
2017-10-09
商贸公司给建筑公司汇保证金,借其他应收款……建筑公司,贷银行存款。过几天建筑公司把保证金退回,借银行存款,贷其他应收款,这样对吗?
1/773
2016-09-18
总公司收回代垫支分公司职工住房公积金个人部分,前会计处理分录为:借:银行存款 贷:其他应付款为什么不是:借:银行存款 贷:其他应收款
3/1671
2017-02-20
先付款后给发票的预借款的分录,是:借:其他应收款-张三 100 贷:库存现金 100冲销时:借:管理费用-办公费-桶装水 100 贷:其他应收款-张三 100对吗?
1/819
2019-03-01
借款借:财务费用-利息,贷:其它应付款-借款利息,借:其它应付款-利息,贷:银行存款如何理解?借:财务费用利息;借,其它应付款-借款利息,贷:银行存款
1/1987
2017-06-18
老师,有一张银行回单,支付运费10512元,同时有一张发票,同一笔业务,我是需要 :借:销售费用运费 进项 贷:银行存款,还是需要 借:应付转款 贷:银行存款 加 借:销售费用-运费 进项 贷:应付账款 哪种比较好
1/352
2023-12-13
专票开了878元 发票入账 借 应收帐款878 贷主收入 869.31 应交税费 销项8.69 对吗? 然后交税了 又要交0.3的建设税 借应交税费建设税0.3 应交增值税销项8.69 贷银存吗?
1/777
2021-10-14
收回应收账款是不是和收到应收账款一样的?还是说和收回已转销的坏账的账务处理是一样的?因为听老师对以下题目的B项解释和D项账务处理一样,所以有此疑问,请老师解答,谢谢
1/992
2018-11-09
,其他应收款-个人所得税, 是 借方余额100, 其他应收款-个人欠款 , 是贷方余额100,是一同的,分录明细录错,能不能直接重做一个分录冲平?是同一个人的能不能直接补一个分录?借:其他应收款-个人所得税100贷:其他应收款-个人欠款100
1/1106
2017-09-08
老师,,之前老板有垫付工资费用,有个付给个人的报销没有发票,走了公户,我借:其他应收款-个人,贷:银行存款,,但是其他应收款就收不回来,我要平账的话,我可以做还法人款吗?借-其他应付款法人 贷:其他应收款-个人吗?把账做平吗
1/249
2023-03-07
你好,我上月收到一笔美元货款,18450美元,上月汇率为7.0262,这个月要开发票我的汇率应该按上月还是当月的?收到货款是,分录为,借:银行存款美元户18450,贷:预收账款18450*7.0262,2月份确定收入时,借:预收账款18450*7.0262,贷:其他业务收入122295.65 贷,应交税费7337.74
1/1574
2020-02-28
老师,应收账款和长期应收款,流动资产可以为负数吗
1/1440
2019-12-06
老板个人账户收股东A一笔款,让财务开收据写收到股东A的投资款,那可不可以,走账:借现金贷其他应付款A,然后,我再走借其他应收款老板,贷现金。这样可以吗?
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2017-05-27
老师,公司是被挂靠方,公司开工程款发票出去了,到时工程款回来后,扣下公司收的管理费,还有工程所需要的费用,剩下的款是要转给挂靠方的。之前公司做的分录是,借:应收帐款 贷:其他应付款—挂靠方 贷:主营业务收入 。因为公司要做台帐,没有回款之前,先不体验其他应付款-挂靠方,而是通过工程结算科目,借:应收帐款 贷 :工程结算。回款的时候,借:银行存款 贷 :应收帐款 借:工程结算 贷:其他应付款—挂靠方 贷:主营业务收入。如果不用工程结算,应该用哪个科目替代?在资产负债表哪个科目里面体现出来?
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2022-07-12
老师,这个回单,收款是借银行存款,贷方应该写什么
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2020-05-17
外贸出口企业购进的货物退税后的进项票怎么做分录?比如:购进:借:库存商品9.17,进项税额0.83,贷:应付账款10。计提退税款:借:应出口退税0.83,贷:应交税费-应出口退税0.83。退税到账后:借:银存0.83,贷:应出口退税0.83。请问老师,那应交税费-应出口退税贷方和进项税额借方还挂有0.83的数据怎么冲呢?是一直挂在账上吗?还是可以结转出口退税款?借:应交税费-应出口退税 0.83,贷:进项税额0.83这样呢?
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2020-08-08
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