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老师,第一个问题是:表中的工资薪金支出是包括计入管理费用-工资、销售费用-工资和主营业务成本-工资的总和么?第二个问题是:账载金额是不是应付职工薪酬的贷方计提的数,实际发生金额是不是应付职工薪酬的借方实际发放的数?第三个问题是税收金额是不是按实际发放的工资数填写。
1/1220
2019-05-24
想问一下,个人开票给公司,是工程发票^个人己缴增值税和附加税丶个人所得税中经营所得税,那么我个人还要帮他代扣代缴个人所得税中工薪税吗
1/312
2021-08-06
年底发放双薪中的第13个月的工资具体金额单位可以自己决定的吗?比如给A5000,给B7000? (A平时月工资3000,B月工资5000),可以不按他们平时工资给予双薪的咯?
1/462
2017-10-26
汇算清缴A105050工资薪金支出账载金额填的是应付职工薪酬的贷方金额,这个金额包含了明细科目社保公积金。表格下方的五六行项,是填什么数?
1/1959
2018-05-14
请问吸收投资所取得的现金与取得投资所收到的现金有何不同,现金流量表中
1/3508
2018-12-13
请问有个说法,单位法定代表人名下的车辆跟公司签订车辆使用协议为金额0,可以把加油费、过路费计入公司的成本、费用,这个说法有依据吗?我觉得是不可以的,如果协议使用金额为0的话是要计入员工个人的工资、薪金所得的
2/173
2024-02-29
所得税暂时性差异,不管是递延所得税资产,还是递延所得税负债,所得税费用金额还是应交税费-所得税金额 是不变的 借:所得税费用 递延所得税资产 贷:应交税费--应交所得税 递延所得税负债
1/1771
2018-12-07
请问,临时工是按工资薪金还是劳务报酬?临时用工几天的,在公司发工资报个税的
1/1666
2020-04-27
汇算清缴的职工薪酬纳税调整明细表的工资薪金和各类基本社保保障性缴款和住房公积金这几栏怎么填写
1/1360
2017-05-25
老师,汇算清缴的职工薪酬支出及纳税调整明细表的工资薪金支出那一栏的账载金额和实际发生额分别怎么填
3/1087
2020-05-06
李某2019年取得工资、薪金等综合所得的应纳税所得额为120000元( 已扣除税法规定的基本扣除,专项扣除专项附加扣除和其他扣除),如何采用超额累进税率计算个人所得税?( 应纳税所得额不超过36000元的,税率为3%;超过36000元不超过144000元的,税率为10%,速算扣除数为2520元)
1/3721
2021-01-19
老师你好,现在可以在税务系统中同时申报两处个人薪资所得吗?
1/784
2020-04-08
老师1、计提工资 借:管理费用——工资 贷:应付职工薪酬——工资 这个应付职工薪酬-工资包括个税吗
1/1204
2020-08-31
借:银行存款 贷:应付职工薪酬 银行存款减少付了职工薪酬,所以应付职工薪酬增多,对吗?
2/2650
2021-12-20
计提工资时:借:应付职工薪酬--工资 贷:管理费用--工资发放工资时:借:管理费用--工资 借:管理费用--社保 (负数) 借:管理费用--住房公积金(负数) 贷:应付职工薪酬--工资老师,工资的分录可以这样子操作吗?
1/1168
2018-03-12
假如一个员工的这个月未报税的工资是5200 那他的所得税就是105吗? 为什么和分开计算的金额不一样呢 例如1500*3%+200*10%=65
1/797
2017-08-18
金税三期个税系统里这个所得月份是什么意思,像公司7月份发5月份工资,所得税在7月份产生,我在7月份金税三期上报个税(所得月份7月),对吗?
1/877
2017-07-04
老师,您好!之前公司正常发放工资,所以个税都是在实际支付时计提个税。 分录-(支付时) 借:应付职工薪酬-工资 贷:银存、其他应收、应交税费-个人所得税。 现在工资未发放,提前申报个税,支付个税时分录是这样: (计提)借:应付职工薪酬-工资 贷:应交税费-个税, (支付个税)借:应交税费-个税 贷:银存
4/299
2023-12-29
所得税汇算105050表,工资借方和贷方的金额不符怎么填写
1/1149
2020-05-14
老师,表A105000,行次14,职工薪酬自动带出的金额178439.56=工资+社保金额。是正确的吗?
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2023-05-04
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