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12月份付了航天的服务费,330可以抵扣的,我进项发票多,所以这个月不用抵,那月初申报增值税要填减免申报明细表吗?还有税额抵减情况表?
1/720
2017-01-05
老师,种子和草皮是不是可以开免税票?免税的普票能抵9个点吗
1/898
2023-08-30
"企业19年5月购入材料一批,专用发票注明价款100万元,税额13万元。30%用于生产免税产品。 可以抵扣进项税额="
1/339
2023-03-17
请问老师,购入园林绿化的树苗等,开进来的发票是免税的,可以抵扣9%进项税,是按票面金额直接乘9%取得税额吗
1/3191
2020-11-24
用6%的招待费发票抵过路费时,是不是可以计进项税额?当发票金额大于报销金额时,是按比例抵扣进项税额吗?那抵扣发票的时候如何勾选这张发票呢?有按比例勾选这张发票的说法吗?
2/853
2019-01-09
即征即退是税额式减免吗
1/1703
2019-09-05
老师,麻烦你帮我一个这个增值税对吗?增值税报表是系统自动生成的,后面的减免税那个图好,期末余额下面有个100.58元是什么意思呀,
1/893
2019-07-11
其他免税销售额要乘1.13吗?
1/1045
2015-11-07
老师,图中红色部分免税销售额是指什么意思
1/1188
2020-02-19
老师,20行小微企业免税额是用小微企业免税销售额8584.24×0.03计算吗?这个免税销售额8584.24是按1%得到的,也是直接用这个销售额×0.03吗
7/785
2022-01-13
老师我们公司是免税企业一般纳税人,拿到了专票可不可以不抵扣直接全部金额入成本,不抵扣这样会出现什么问题?
1/1593
2019-06-09
前两个月我们的进项超过了销项,导致预交的税款全部在本期应补退税额那一列去显示负数了,留抵税额那一栏就少了本期预交的税额,现在我们销项大于进项了,那前面我们认证的申报表上面出现本期应补退税额的增值税我们还能抵扣吗
1/1300
2017-10-26
请问销售的鸡蛋,是免税的,在增值税减免税申报表里面,免税项目后面还需要填写免税销售额对应的进项税额吗
1/1478
2020-03-30
本期企业所得是申报的主表中减免所得税额为负数,不知道怎么解决
1/1420
2017-07-17
老师,附加税可以按应缴纳的增值税额扣除期末留抵税退还的增值税额为依据缴纳吗?
1/161
2023-03-13
收到免税的农产品进项票,是不是直接按票面金额*10%抵扣?比如收到一张发票(免税的)96000元,是按96000*10%=9600元抵扣,但录入时,哪里显示的价税合计10566元,这个价税合计与96000元不同,会影响吗
1/811
2018-09-10
报税系统增值税申报表期末留抵额是500,公司账上期末应交增值税(转出未交增值税)科目余额是550,这个账怎么调啊?
1/590
2017-11-17
作废当期的增值税申报,还能继续购选当期的进项吗
1/726
2019-06-13
老师,请问,如果抵扣的发票过期了,作为普票做账,记账金额是按照含税金额还是非税金额
1/575
2017-12-15
增值税里面的核定销售额本期和年末的应该一样还是不一样? 我们是免税的
1/822
2018-07-10
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