送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-10-26 17:11

你好,是一般纳税人吧

紫云 追问

2017-10-26 17:11

是的

邹老师 解答

2017-10-26 17:12

你好,预交的填写在预交税额栏次,进项大于销项加上预交的在期末留抵税额体现就是了

紫云 追问

2017-10-26 17:19

@邹老师:我们的申报表

紫云 追问

2017-10-26 17:21

本来应该在期末留抵税额那一栏留底11450.17 22407.96=33858.13的

邹老师 解答

2017-10-26 17:22

你好,应纳税额为0,有预交,就需要申请退税的

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相关问题讨论
你好,不一致,你指的是免抵退的哪张表?
2018-01-14 19:19:07
是增值税纳税申报表中的,期末留抵退税额
2022-04-11 17:16:19
你好,这两个数据是不一致的
2018-04-27 15:45:13
你好! 免抵退税申报汇总表上有留抵税额?好像没看到过呀
2018-04-28 11:58:31
你好,当月应纳税额是0,预交的增值税是需要办理退税的
2017-10-26 18:06:38
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