请问老师,美元收入如何计算企业所得税应纳税额,使用什么汇率折算?是入账当月第一个工作日的基准汇率折算还是用结汇成的人民币金额计算?
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2015-11-08
我们是18年9月成立新公司,汇算清缴时,因为没有成本发票,纳税调增,调整后应纳税所得额20多万,一个季度20多万,请问符合小微吗?商业企业
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2019-05-16
如果会计账是放入管理费用-开办费科目,有损益,汇算清缴时不能显示有亏损,需要把全部费用纳税调增,应纳税所得额为零,这句话对吗?
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2018-03-20
2019年1月销售货物并缴纳当期税款,2019年2月货物退货后开出对应红字发票,并且没有其他销售,申报所属期2019年2月纳税申报产生应纳税额应该为负数,但系统将这笔多缴税款与2月份进项税额自动累计成合计数额,请问这笔多缴税款并不是进项税额抵扣认证金额,能否申请退税,税法依据是什么?
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2019-03-13
老师您好,请问:一般纳税人开的增值税专票建筑服务9%,增值税申报表一按适用税率销售额50万,其中应税货物销售额,应税劳务销售额,这两项是不是应该填写劳务销售额50万。
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2022-02-18
2018年对小型微利企业的所得税优惠政策,对年应纳税所得额低于50万元(含50万元)还是100万元,的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。
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2018-12-24
首次购进税控专用设备: ①购入设备时,借:固定资产等 贷:银行存款等; ②按规定抵减的增值税应纳税额时,借:应交税费——应交增值税(减免税款) 贷:管理费用 ——老师,请问首次购进税控设备的价款已全额冲减管理费用,那么入的固定资产是后续是否需要计提折旧?
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2022-02-14
资产负债表应交税费等于什么科目相加?资产负债表中的应交税金总额=税金及附加(城建税、教育费附加)+所得税+增值税应纳税额+管理费用中税金(土地使用税、印花税、房产税、车船使用税 请问包不包括个人所得税?
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2022-05-24
从小规模纳税人购料税费不能抵扣,那是否计入应交税费――应交增值税(进项税额转出)吗
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2019-04-20
老师,小微企业,年度汇算清缴应纳税所得额为2,177,694.19,请问应交所得税是多少呢
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2022-06-01
老师,我们是小规模纳税人每月应交税费-应交增值税-销项税额,需要结转到应交税费-未交增值税科目吗?
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2020-02-17
某运输企业2020年资产总额500万元,从业人员15人,年度营业收人为100万元,各项成本支出为108万元,全年发生亏损8万元。经主管税务机关核查,该企业收入项目不能准确核算,需要采用核定应税所得率征收方式计算所得税。主管税务机关核定该企业的应税所得率为10%。 要求:请计算该企业年度应纳所得税额。(注意小微企业税收优惠)
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2021-11-25
个体户,规定一个季度开票金额是101700,缴纳税额是1017,就算没有开超过101700元时我们也会缴纳1017的税额,现在我们这个季度开票总金额是210000元,那应纳税额是用210000╲1.03*0.03吗?还是怎么算?
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2017-10-12
我看应交税费余额表的汇总我的分录是本期发生的是对的,本期缴纳的是实际缴纳出去的金额对吗?那个发生额和实际缴纳的金额有个是一样的,都是增值税销项税额,这些冲突吗
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2023-04-10
老师好!我想问一个问题,假如小微企业2019年第三季度应纳税所得额是60万元,前两个季度无业务收支,按最新税法规定,实际应交企业所得税3万元,为什么季度申报表显示要按25的税率预交15万元,假如四季度又亏损了20万元,该怎么办?
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2019-10-18
老师2018年汇算清缴,调增了60多万的应纳税所得额,调增前2018年亏损60多万元,汇算清缴后,应交企业所得税262.2元,已经缴纳了税款,可是财务应该怎样做账务处理,包括已经缴纳的税金,和发生变化的报表数据,是通过2019年做会计凭证调整,还是调整财务报表,调整报表是调整哪个年度的,怎样调整,和已经给税局报送的2018年度年报发生冲突吗 请老师指教
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2019-04-20
某运输企业2020年资产总额500万元,从业人员15人,年度营业收人为100万元,各项成本支出为108万元,全年发生亏损8万元。经主管税务机关核查,该企业收入项目不能准确核算,需要采用核定应税所得率征收方式计算所得税。主管税务机关核定该企业的应税所得率为10%。 要求:请计算该企业年度应纳所得税额。(注意小微企业税收优惠)
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2021-11-25
第一季度盈利1万,已交2500所得税,第二季度亏损0.5万,应该按1-6月的累计利润来算应纳所得税额为1250,请问老师第一季度末的时候已做会计分录 借:所得税费用2500 贷:应交税费-应交所得税2500,借:应交税费-应交所得税2500 贷:银行存款2500。那么第二季度末会计上还要做计提的分录吗?该怎么做是用红字冲减掉多缴的1250吗?
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2018-07-31
单位上月有留抵税额,结转到本月还有留抵税额。然后本月交了增值税税控服务费280。这个280不是全额抵扣嘛,然后申报的时候就出现了“本期减征额”280应小于等于19栏的应纳税额与21栏的简易征收办法计算的应纳税额合计。这个是怎么回事?怎么解决?
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2018-10-16
上月应缴纳增值税582.52元,购置税控盘和维护费820元可抵减,我的增值税申报表上怎么填写呢?在本期应纳税额减征额一栏 我是填写820元还是582.52元呢?
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2016-10-12