送心意

玲老师

职称会计师

2022-02-14 16:37

正确的处理这样。正确的处理这样了。购进。购进时,
借管理费用贷银行存款。
抵扣时借应交税费。贷管理费用。

铃子 ——属深圳地区 追问

2022-02-14 17:45

老师,您回答的不是我要的问题呢

玲老师 解答

2022-02-14 17:49

因为您这个处理不符合文件规定
文件规定是不计固定资产记到管理费用。

玲老师 解答

2022-02-14 17:49

所以您。所以您这样处理也不对。

玲老师 解答

2022-02-14 18:31

计入固定资产科目了,就需要计提折旧。

玲老师 解答

2022-02-14 18:32

在固定资产增加的次月计提折旧。

铃子 ——属深圳地区 追问

2022-02-14 19:32

老师好!那要是够进不进入固定资产科目的话,那以后盘点的时岂不是多了一个机器?

玲老师 解答

2022-02-14 19:46

这个文件规定的就是计入管理费用,你可以记一个被查帐登记

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相关问题讨论
一般纳税人借应交税费未交增值税贷银行存款,这个未交增值税是二级科目。
2021-08-10 12:21:36
同学你好 是这样做的
2020-10-14 18:48:05
你好 如果企业在次月计缴上月的税款的话,应该是:在上月月末将应纳的增值税税款转到“应交税金-未交增值税”的贷方,次月计缴时,借记“应交税金-未交增值税”科目即可 应该是选择D;而应交税金-应交增值税(已交税金)科目反映的是本月预缴本月的税款。
2020-02-05 15:41:33
就是有时候缴纳增值税是借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款 有的时候是借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 你想问什么问题
2018-12-12 16:18:51
您好对的,是这个意思的
2023-04-19 10:50:10
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