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老师好,请问小规模纳税人季度销售未达起征点,填写的增值税申报表里的免税销售额是指未提增值税的销售额还是提完税的主营业务收入数据
6/360
2022-04-09
10-12季报利润表的税金及附加的金额是10-12附加税金额吗?
1/434
2024-01-11
老师:请问这个工资薪金支出,账载金额是填我入账金额,实际发生额填实际支出的金额,税收金额也是实际支出的金额对吗?
2/776
2019-05-01
要做一个未来销售预测,项目有“营业额”“税收”“净利润”,这里的营业额是指含税销售额?“税收”是指企业所得税?
14/902
2022-07-01
我上个月留抵扣的进项税额,期末结转的时候结转到了未交增值税。这个月想抵扣,怎么做会计分录把之前留底的转出来呢?
1/1134
2020-11-06
期初没有计提税金。以前一直没有做账,这个月才开始做账的,但是,上个月开了发票,这个月交了增值税。分录做的是:借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税。缴纳的时候是:借:应交税费-未交增值税,贷:银行存款。但是期末应交税费就是在借方了。要怎么处理呢?
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2018-10-29
假如当月进项50,销项70,购进时,借应交税费-应交增值税-进项税50,销售时,贷,应交税金-应交增值税-销项税70,结转时,借:应交税金-应交增值税-转出未交增值税20,贷:应交税金-应交增值税-未交增值税20,还要有,借:应交税金-应交增值税-销项税70 贷:借应交税费-应交增值税-进项税50
1/1790
2019-09-02
老师好!应交税费-应交增值税-已交税金可以这样理解吗? 公司上月月初预交增值税:200万 借:应交税费-应交增值税-已交税金200万 代:银行存款200万 月末结转时: 借:应交税费-应交增值税-销项税580万 代:应交税费-应交增值税-进项税260万 代:应交税费-应交增值税-已交税金200万 代:应交税费-应交增值税-转出未交增值税120万 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税120万 代:应交税费-未交增值税120万 缴纳时: 借:应交税费-未交增值税120万 代:银行存款120万 对吗?
2/1876
2020-06-14
谁问小规模纳税人的收入分录是借:现金,贷:营业收入,贷:应交税金—未交增值税?
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2016-06-02
现代服务业,销项1000,进项500,进项税额加计抵扣税额50。 月末结转分录: 借应交税费-应交增值税-销项税额1000 贷应交税费-应交增值税-进项税额500 应交税额-未交增值税500 实际缴纳:借应交税费-未交增值税500 贷银行存款450 营业外收入50 是这样做的分录吗?
6/471
2022-03-26
购入股票500万股,支付价款5050万,未发放现金股利50万元,另付交易费用10万,增值税税额0.6 股票公允为5150元 会计分录
1/629
2022-06-22
您好,一般纳税人进销存报表上出库的单价,也是成本价格的未税金额吧,至于我卖出去多钱,不在这个表上提现,对吗
1/237
2023-03-13
问一下老师小微营业税未达起征点 还计提税金吗
1/916
2016-01-04
未代扣代缴个人所得税的工资薪金如何税前扣除?
1/4461
2017-07-02
老师:5月申报16%税在13%里一起申报金额和税率是不等的了?就是把16%金额13%金额合计填写?16%税额和13%税额合计填写吗?
1/826
2019-04-30
老师:您好!问一下:期末“应交税费-应交增值税-进项税额转出”期末贷方余额,该如何结转。我下面做的分录,对不对呀。 一借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 二借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
4/1412
2021-04-10
你好,我想问一下 就是一般纳税人的企业,月末销项-进项,得出的应交税金一般是怎么做分录为准呢?教材上是借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费——未交增值税 而我们公司一直都是 借:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费——未交增值税
2/551
2020-02-11
麻烦请问一下老师,资产负债表里的以前年度的未分配利润金额比较大,怎么可以合理的处理掉,不用交税或者少交税
1/238
2023-05-06
老师好,去年上半年房产税未享受减征政策,现在2月更正申报后退回来金额是入什么科目,2月也补交了去年下半年的房产纳,滞纳金金用什么科目
5/516
2023-03-17
老师,未达起征点免税额,用填增值税减免税申报明细表吗?
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2023-01-04
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