送心意

森林老师

职称中级会计师

2020-11-06 11:01

你之前结转后是借未交增值税,你这期把你的增值税转出来,应该是贷应交增值税,这两个自动就一借一贷抵了。

优雅的柚子 追问

2020-11-06 11:07

那借方呢?写进项税额吗

森林老师 解答

2020-11-06 11:12

你当时的分录应该是,如留底是10
借应交税费—未交增值税10
贷应交税费—应交增值税(转出未交增值税)10
留底在借方余额未交增值税10元。
现在把你的销大于进项的差额也转出来 当期销是20 进项是3  20-3=17
借应交税费—应交增值税(转出未交增值税)17
贷应交税费—未交增值税17
你看你的未交增值税余额是贷方17-10=7,所以本期抵扣了10留底,还有7缴增值税,就这个意思

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