●[练习1]四通公司为增值税一般纳税企业,适用的增值税税率为13%,材料采用实际成本进行日常核算。该公司2010年6月30日“应交税费-应交增值税”账户借方余额为4000元,该借方余额均可从下月的销项税额中抵扣。7月份发生如下涉及增值税的经济业务: (1)购买原材料一批,增值税专用发票上注明价款为600 000元,增值税额为78000元,公司已开出承兑的商业汇票,该原材料已验收入库。 (2)用原材料对外捐赠。该批原材料计税价格为410000元,应交纳的增值税额为53300元。(3) 销售产品一-批,销售价格为200 000元(不含增堂值税额),实际成本为160 000元,提货单和增值税专用发票已交购货方,货款尚未收到。该销售符合收入确认条件。 (4)在建仓库工程领用原材料- -批,该批原材料实际成本为300 000元。 (5)月末盘亏原材料一批,该批原材料的实际成本为100 000元,增值税额为13 000元。 (6)用银行存款交纳本月增值税10000元。 (7)月未将本月应交未交增值税转入未交增值税明细科目。 ●根据以上资料,四通公司应作如下账务处理
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2020-06-04
应交税费-应交增值税-应交增值税正确吗
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2019-09-21
老师,物业公司小规模纳税人,应交税费明细科目有吗
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2019-04-30
账上的应交增值税可以和申报的增值税数目不一样吗
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2019-05-10
自查补交了去的年增值税,应该怎么做账去年的增值税
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2018-07-09
老师好!三月未达起征点,开的普票税控盘开出的是1%,增值税申报表上是3%,2%的差额需要填写增值税减免明细表么?因为未达起征点,没有税款?
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2020-04-13
老师:我在进行增值税纳税申报时增值税及附加税费申报表附列资料(一)(本期销售情况明细) 里的1-4栏次都是灰色的不让填写,为什么呀?
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2022-01-25
增值税纳税申报表附列资料(三)应税服务、不动产和无形资产扣除项目明细在什么情况下才填写
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2017-10-09
增值税纳税申报表附表2 进项税额明细表是不是只填写35栏吗,其余是不是自动生成的呢老师
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2016-01-04
工商年报中的纳税总额,是根据什么填,是不是。看应交税费和营业税金及附加的明细账
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2017-03-29
老师,当月账上应交税费-应交增值税账户为借方余额是8万元,我当月要交税5万元,剩下的是留抵税额,月末我做了一步结转增值税的分录 借:应交税费-增值税(转出伟交增值税)5万 贷:应交税费-未交增值税5万,我看了下科目余额怎么应交税费-增值税下面余额 比原来还多了变成了13万元,我做这步结转分录相当于又增加了应交税费-应交增值税的借方余额,这是不是有问题啊?
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2016-09-12
老师,我想问下,账务处理进项结转,应交税费-应交增值税-转出未交增值税这个科目设置来干嘛呢,我发现有很多科目都有一个中转的科目在里面,但是不知道为什么
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2020-03-04
小规模开专票,增值税那块分录要结转吗 我们公司的会计说要下面这样,我有点乱啊 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税 借应交增值税 贷未交增值税 缴纳时:借未交增值税 贷银行存款
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2021-07-28
月末的应交税费-应交增值税-销项税,一定要转到应交税费-应交增值税-未交增值税么?
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2018-11-23
当月计提增值税,借,应交税金-转出未交增值税,货,应交税金-未交增值税,对吗?
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2018-05-30
去年应交增值税-转出未交增值税余额6728.74和未交增值税余额7902.20对应数据对应不上,相差了1676 86。通过开票金额来算7902.20确实是12月份应该缴纳的增值税金额,所以未交增值税余额数据正确,那这样的话,应该通过怎样的账务处理,才能把转出未交增值税这个科目金额调整正确呢?
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2019-04-03
老师,我们是一般纳税人,购买税盘480,销项税额20.35,没有其他进项,请问我抵扣的时候怎么做账呢?我结转销项的时候是借应交增值税销项税20.35,贷应交增值税转出未交增值税20.35,借应交增值税转出未交增值税20.35,贷应交税费未交增值税20.35,在未交增值税这里是有余额的,那么抵扣480的税盘费怎么做分录
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2019-07-15
你好,我买苹果的时候忘记了,直接预估了含税的价格10,预估入账,后面开回开的票就变成了9.17事物和0.83的税,我现在怎么做账了???求教老师明细
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2020-04-05
前几天公司扣税里面的钱不够,我自己从自动取款机里用私人的卡转到公司账号。如果做账会需要明细吗?
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2016-09-19
收到超市预存卡发票,可以入账吗?没明细,没税率 如果是礼品,怎么做账?
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2019-08-19