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老师,您好,有个问题想请教一下,公司账上的应交税费分明细了,就是做账的时候都是单独做的,有关联的明细也没有相互结转,可以一笔调过来吗?
1/723
2020-07-10
老师,我看之会计做账应交税费待抵税金,这样是怎么去区分的?上课时咋没有看到有这样的科目的??
1/711
2019-08-23
老师,应交税费所有二级明细科目在年底的时候需要做结转分录吗?
1/4186
2020-02-04
应交税费借方余额大于贷方余额,为什么期末余额在贷方
1/2406
2017-08-10
老师。我问下,租金收入,不是有做个应交税费分录吗,那后续这个科目如何转掉
1/682
2019-07-15
销售开出的普票也不列明应交税费吗
1/570
2018-10-25
一年累积下来应交税费和实际缴纳的有零点几的差额能调一下吗
1/412
2022-04-08
接手一家新公司,之前会计做的账应交税费出现借方余额,检查发现因为没有先计提就支付了,我该怎么处理
5/832
2021-11-26
您好,如果有留抵进项,年末的应交税费是负数,应该怎么调整分录
1/469
2024-01-02
老师我想问一句关于应交税费科目下面的子科目年末怎么结转呀
1/946
2020-03-17
应交税费 余额贷方出现负数了
1/2131
2018-06-13
老师好我想问下我是内账报表的应交税费显示是负数怎么调成0
1/2233
2019-10-05
老师帮我看看这个应交税费做的对么?余额表里的各项有什么勾稽关系, 期末我自己应该怎么检查做的对不对呢
1/1137
2019-07-11
年劳务报酬共6000,年工资薪金10000,年终计算是6000×(1-20%)+10000-附加扣除-已交税费=多退少补吗
1/1070
2019-12-13
请问年报中“应交税费的披露”怎么填写?
1/678
2019-04-12
报表上应交税费为负数,是否说明进项大于销账?
1/1017
2019-07-09
您好老师,请问应交税费12月末有借方余额,年底需要做结转吗?
1/942
2019-07-13
应交税费的计算公式是什么?
1/2358
2017-02-03
请应交税费账目多计入金额,税金未抵扣很久以前的账目该怎么处理呢
1/640
2018-05-07
新接手公司,发现3月应交税费帐面应交税费是5549.28,4月实际交税是5548.10,5月发现帐上还要交1.18元,实际已交清差1.18怎么调?
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2021-06-02
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