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开票分录:借:应收账款;贷:合同结算-价款结算,应交税费-应交增值税-销项税额。收到款后,怎么做收入
1/1253
2023-04-14
缴纳12月缴纳增值税的分录应该怎么做?账面上1月进项税额大于销项税额,但是没认证完,1月也申报了要交增值税,那1月增值税月末怎么处理
1/788
2019-02-22
老师你好,当月进项不够低销项税额,缴纳增值税借那个科目 贷银行存款
1/132
2021-06-28
确认收入时,借:库存现金 贷:主营业务收入/应交税费--应交增值税 期末结转时,借:应交税费--应交增值税 贷:营业外收入--(二级科目是什么)
1/768
2020-08-01
我想看关于增值税的核算实务和申报相关的视频,将应交税费下的二级增值税相关科目和应交增值税下的所有专栏间的含义,账务处理,申报相关联
1/932
2017-12-30
年末,应交税费——转让金融商品应交增值税,如有借方余额,则借记“投资收益”等科目,贷记“应交税费——转让金融商品应交增值税”科目。这个是怎么理解的?借方有余额为什么要转出?
2/5918
2019-11-10
老师,土地增值税计算时,是不是有一项税收政策,计算增值率的时候,扣除项目中(建安费,配套费等)可以乘1.3吗?
2/578
2020-12-29
小规模纳税人(公司广州,项目深圳)在外地有项目的,开具了外经证,需要预缴增值税吗?老师
1/984
2020-10-16
结账的时候,科目余额表,应交增值税 期末余额贷方0.01 怎么处理
7/4758
2017-07-05
老师,在一般纳税人增值税申报(营改增)课程里,怎么最后应交的增值税额是23264呢 本期进项税是2300,上期留抵的进项税额是51000.最后应交税额不应该是21700吗?23264是怎么计算出来的呢
2/1134
2016-07-25
老师您好 应交增值税–预交增值税冲销应交增值税的分录? 预交时: 借:应交增值税–预交增值税 贷:银行存款 冲销预交增值税的分录的借方写什么?
1/803
2019-01-31
老师,待抵扣进项税、待认证进项税、待转销项税、增值税留抵税额,这几个科目的余额是在哪个方向呢?
1/4480
2020-02-23
老师计算增值税的时候是销项税减进项税,销项税是消费者负担的我替国家收取的,进项税是我当初买东西负担的,如果应纳税是销项减进项的话不就相当于我把我应该交的税款用消费者交的销项税抵扣了而我实际不用负担任何税收呢
1/1659
2021-11-13
老师湖北地区小规模纳税人3--5月开具普通发票免增值税,那我们公司是一般纳税人但有税易征收项目这个简易征收项目开具的普通发票能免增值税吗
1/791
2020-03-20
民办非企业单位,收到的政府补贴项目收入,开票10000元,开出的普票上面也写了免税,申报增值税时,是不是0申报,申报企业所得税收入就填写10000元
1/2956
2019-06-11
老师好, 销项税额只有1000,进项税额有6000,还有7000的进项税额转出。这样的话应交增值税就是2000,老师请问会有什么影响吗?
1/441
2019-08-12
原材料转售出去,做分录时,是应交增值税销项税额,还是进项税额转出
1/978
2022-02-05
上月增值税留抵税额93054.2元,本月进账税额:10988.75元,销项税额:15238.2元,应交增值税4249.45元,这样的情况下月底如何做增值税的结转分录?
2/552
2019-04-11
增值税申报表32.34两项数应该是同一数吗
1/1110
2019-10-17
3某企业为增值税-般纳税人,增值税税率13%,今年5月发生如下业务:(1) 5日,以现金折扣方式销售甲产品,销售额80万元,合同规定付款条件为“2/10, n/30”, 购货方定于5月10日付款; (2) 12日,销售丙产品100件,销售额23万元,发票已开,款项尚未收到;20日,购货方发现产品质量不符合规定,要求给予其2万元的折让,该企业已同意。 (3) 27日,销售丁产品50箱,销售额200万元,由于该笔销售达到了一定批量,免费赠送购货方1箱丁产品。 要求:计算确定该企业5月份的应纳增值税销项税额。
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2021-04-08
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