送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-08-12 09:28

你好,既然进项税额只有6000,按转出的7000是如何得来的?

不吃鱼的猫 追问

2019-08-12 09:29

是前期已经进项抵扣后又退货产生的

邹老师 解答

2019-08-12 09:39

你好,如果实际情况是这样,也是可以的,没有什么不良影响的

不吃鱼的猫 追问

2019-08-12 09:40

进项税额也是5月的份开来的发票。

邹老师 解答

2019-08-12 09:47

你好,针对上面的回复还有什么疑问?

不吃鱼的猫 追问

2019-08-12 09:48

就是想知道这么做可以吗?销售是当期的销售,采购是5月的采购发票,本月做了抵扣。去年的货退货产生了进项税额转出。

邹老师 解答

2019-08-12 09:54

你好,可以这处理的 (采购是5月的采购发票,本月做了抵扣)
去年的货退货是进项税额负数,而不是转出

不吃鱼的猫 追问

2019-08-12 09:55

当时已经做了进项抵扣,本月退货开了抵扣信息表的

邹老师 解答

2019-08-12 10:06

你好,当时做了抵扣,退货是做进项 税额负数,而不是转出处理的
进项负数与转出不是一回事的

不吃鱼的猫 追问

2019-08-12 10:22

以前做了采购并进项认证抵扣。本月退货,做了红字进项发票信息表。也收到了负数发票。这个不是进项税额转出吗?

邹老师 解答

2019-08-12 10:30

你好,收到了负数发票是做之前购进相反分录,是进项负数,而不是进项税额转出
进项负数与转出不是一回事的

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相关问题讨论
要先把进项税结转至未交增值税,然后再从未交增值税转出
2019-01-18 15:47:38
您好 就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
你好! 对的。
2019-02-19 21:57:40
第三笔分录是:借:应交税费——未交增值税80000,贷:应交税费——应交增值税(转出未出未交增值税)80000
2017-11-01 19:04:01
您好,您的分录是正确的
2019-11-04 10:45:05
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