送心意

罗老师

职称中级会计师,税务师

2016-07-25 21:39

这个我知道  课程中说了  24000是后期营改增新的税目产生的税额 本期认证的进项课程中说是2300  那最后应该交的增值税不应该好是24000-2300吗

罗老师 解答

2016-07-25 21:35

期初留底的不能在营改增业务中抵扣,这个需要看到增值税应税中的一般项目和营改增项目的占比,才能计算出。

罗老师 解答

2016-07-25 21:47

根据增值税的销项税比例核算的可抵扣额,不是根据项目的进项税。

上传图片  
相关问题讨论
您好,那您在最近月份补充申报
2023-09-20 23:52:23
你好!消费税一样要缴纳的。
2018-05-14 16:44:22
你好 如果没有出口,增值税并没退税的概念!
2019-06-12 19:13:30
同学,销项税额主要看申报表上的数据是不是和开票软件上的数据一致
2021-06-27 18:34:04
你好,进项税额需要自己填写的
2019-11-05 14:40:13
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...