老师,在一般纳税人增值税申报(营改增)课程里,怎么最后应交的增值税额是23264呢 本期进项税是2300,上期留抵的进项税额是51000.最后应交税额不应该是21700吗?23264是怎么计算出来的呢
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于2016-07-25 21:19 发布 1182次浏览

- 送心意
罗老师
职称: 中级会计师,税务师
2016-07-25 21:39
这个我知道 课程中说了 24000是后期营改增新的税目产生的税额 本期认证的进项课程中说是2300 那最后应该交的增值税不应该好是24000-2300吗
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您好,那您在最近月份补充申报
2023-09-20 23:52:23

你好!消费税一样要缴纳的。
2018-05-14 16:44:22

你好
如果没有出口,增值税并没退税的概念!
2019-06-12 19:13:30

同学,销项税额主要看申报表上的数据是不是和开票软件上的数据一致
2021-06-27 18:34:04

你好,进项税额需要自己填写的
2019-11-05 14:40:13
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罗老师 解答
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