方案一一:将一台原价值2000元的空调和一-台原价值400元的电风扇捆绑销售,给予8.333折的优惠(即,给予了400元的价格折扣),并将折扣的金额开在同- -张发票的 “金额栏”中。 方案二:销售--台原价值2000元的空调的同时,赠送一-台原价值400元的电风扇。甲公司将赠送的电风扇单独开具了发票。 以上价格均为含税价格,且不存在赊销和赊购。甲公司的销售利润率为25%,即若原价值为1000元,则进价为750元;若原价值为2000元,则进价为1500元。假设只考虑增值税(13%)、城建税(7%)和.教育费附加(3%),请对其进行纳税筹划。保留小数点后两位。
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2022-12-22
小微季度9万,但我9月去税局发票的金额25万(一张),它就直接按票面金额25万扣了增值税和城建税,问题1.我要按25万的标准缴纳教育费附加吗? 问题2.网报税费申报的时候,计税依据我是按25万去申报,还是按25-9万去申报
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2018-10-08
你好老师 我们是一般纳税人10月份转小规格纳税人,月收入额不超过10万,可以免税,那做凭证的时候是否还要做增值税和计提城建税及教育费附加
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2019-10-28
本月应交增值税10000,可以抵扣金税盘和服务费480元,想请问一下教育附加税计税依据是10000元,还是10000-480=9520这个金额
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2019-10-21
公司是小规模销售企业有收入但不用给客户开发票,怎么计算增值税?企业所得税?城建税与教育费附加等税呢
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2016-03-10
我们公司去年补交了10000的增值税,可是今天去税务局补交城建税及教育费附加的时候,为什么布什按10000的基数算的呢,我看他们直接再当面补交增值税额月份改了数据,出来的数据不是以10000为基数的,他们说是因为我们之前交了一部分,为什么呢
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2022-03-15
小微季度9万,但我9月去税局代开发票的金额25万(一张),它就直接按票面金额25万扣了增值税和城建税,问题1.我要按25万的标准缴纳教育费附加吗? 问题2.网报税费申报的时候,计税依据我是按25万去申报,还是按25-9万去申报
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2018-10-08
收到税务退回的以前年度多缴的教育费和地方教加,如何做会计分录?
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2019-05-27
教育经费 扣除不是8%?
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2021-12-18
老师,上年留抵教育经费500,今年扣除标准4000,今年发生教育经费3600,是按上年的500+今年的3500扣除?还是按上年的400+今年的3600扣除?教育经费有没有像亏损一样在以后几个年度内扣除的限制?
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2015-05-25
老师、职工薪酬包括8部分(如截图所示),请问里面8部分全部计入个税吗?比如员工工会、教育经费等都计入员工工资报个税吗?
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2020-10-15
我没有发生教育经费是不是就可以忽略这一条了
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2022-05-12
老师,教育经费怎么计算
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2021-03-23
以前年度准予抵扣的教育经费,第二年在抵减过程中,先抵扣以前年度还是当年的?
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2021-08-28
老师好,我们补缴了去年无票收入的增值税,账套用的是小企业会计,没有以前年度损益,我分录这样写对吗? 计提增值税时:借:现金,贷:主营收入,贷:应交税费-增值税, 缴纳时,借:应交税费-增值税,贷:银行, 结转到未分配利润时;借:主营收入,贷:未分配利润 计提附税,借:附加税,贷:应交税费-城建税,教育,地方教育, 缴纳时借应交税费-城建等,贷银行, 结转未分配利润时,借:未分配利润,贷:应交税费-城建、教育、地方教育
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2024-10-29
老师您好!小规模纳税人之前一直没有做账,现在开始做账的话本月缴纳了上个月的增值税,附加税和个人所得税(经营所得),本月会计分录如何做? 我是这样做的您帮忙看一下对吗? 计提时: 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——应交增值税(未交增值税) 借:税金及附加 贷:应交税费——应交城市维护建设税/应交教育费附加/应交地方教育费附加 借:所得税费用 贷:应交税费——应交个人所得税 缴纳时:借应交税费——应交增值税/各类附加税/个人所得税 贷/银行存款
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2021-12-17
2019年1月1日起,新个人所得税法全面实施,增加子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息或住房租金、赡养老人支出等专项附加扣除。税务总局 ,老师这个说的是啥意思呀?
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2018-12-23
今年2月起,月销售额低于10万的免两项教育费附加,一般纳税人若月销售额低于10万,享受这个政策么?还是只针对小规模企业?
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2016-07-04
科目汇总表时应交税费—应交城建税 (应交教育附加)最后都得在应交税费里? 做"T"型账户应该分开写还是都统一到应交税费
1/2516
2020-07-23
老师,我们做非学历教育的培训费入账除了发票还需要什么附件
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2019-09-16