我们公司去年补交了10000的增值税,可是今天去税务局补交城建税及教育费附加的时候,为什么布什按10000的基数算的呢,我看他们直接再当面补交增值税额月份改了数据,出来的数据不是以10000为基数的,他们说是因为我们之前交了一部分,为什么呢

园小园
于2022-03-15 18:15 发布 548次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论
徣:应缴税费[所有费补缴税]。
借:营业外支岀[滞纳金]
贷:银行存款
借:以前年度损益。
贷:应缴税费[所有费补缴税]
2019-06-02 17:45:54
这个不存在免税,不在享受免税政策,全部属于正常交税
2019-08-17 22:20:33
怎么做会计分录
2016-01-21 08:32:20
你好,去地税申报缴纳
2017-07-07 12:02:53
你好,是的,应交税费计提都是在贷方的
2017-08-03 15:35:22
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