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老师,我先交个税了,可以这样写分录吗?借其他应收款,贷应交税费-个税。借应交税费-个税,贷银存。发放工资的时候借应付职工薪酬-工资,贷其他应收,贷银存(实发数)。
1/1287
2020-07-06
法人和股东每月申报个税 却没有真的发工资 应该记其他应付款吗?
1/1646
2019-03-27
发现上一年计提工资分录写成了贷方库存现金,正确应该还是应付职工薪酬,今年应该怎么调呢
1/546
2019-03-05
借:应付职工薪酬-工资21861.26 贷:其他应收款-个人社保538.74 库存现金 21322.52 老师请问其他应收款科目怎么弄平
1/570
2022-02-08
老师,请问企业内部员工食堂人员工资及资产折旧的会计分录 借:管理费用——福利费 贷:应付职工薪酬——职工福利费;折旧还需同时做 借:应付职工薪酬-职工福利 贷:累计折旧,这样做是否正确?
1/1210
2021-07-17
发放工资时,通过其他应付款的借方核算,期末时出现科目余额表借方余额正常么
1/375
2023-10-16
"下列各项关于应付职工薪酬的说法中,错误的有( )。 A.企业从职工薪酬中扣回之前代垫的家属医药费,贷记“其他应收款”科目 B难以认定受益对象的非货币性福利,直接计入所生产库存商品成本,同时确以应付职工薪酬 C.企业将拥有的房屋等资产无偿提供给职工使用的,应当直接将住房每期应计提的折旧计入管理费用,同时确认应付职工薪酬 D.租赁住房等资产供职工无偿使用的,应当根据受益对象,将每期应付的租金计入相关资产成本或当期损益,并确认应付职工薪酬"
1/214
2023-03-21
买来服装时 借库存贷应付 员工领衣服的时候借费用贷库存 发工资从工资里扣时 该怎么做
1/531
2016-06-08
实习生发的工资,按劳务报个税,是和正常工资一样计提应付职工薪酬吗?还是直接银行存款
2/689
2019-03-14
工资薪金支出为什么是销售费用和管理费用的工资只和而不是总分类账的应付职工薪酬?
2/362
2021-08-05
老师上午好!11月份发10月份工资。在发资的时候输错,多发了12元。这个12元下个月在员工工资里扣除。这个月发工资的凭证可以写: 借:应付职工薪酬 借: 其他应收款--某某员工 贷:银行存款/其他应收款。
1/147
2023-12-06
年终奖怎么做分录,我是做了2种1借:管理费用-工资,贷:现金,摘要写的发放年终奖2,借:管理费用-年终奖 贷:现金还有一种是计提年终奖借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 发放员工年终奖 借应付职工酬薪-工资 贷:现金应该以哪个为准
1/1005
2019-02-23
老师好,我现在有个2018年的分录需调整,该怎么调呢?借:开发间接费用-工资45000 贷:应付职工薪酬45000 借:应付职工薪酬45000 贷:银行存款45000
1/698
2020-05-30
老师, 中秋节发月饼, 我做分录,是放在应付职工薪酬- 工资里, 还是放在应付职工薪酬-福利费里? 听说要交个税的。 那么, 分录上怎么做?
1/1057
2020-08-09
老师,审计的说我应付职工薪酬和管理费用的工资不一致,表上我标红了的是应付职工薪酬和管理费用的差额,麻烦老师给看下。
3/4401
2020-01-14
老师,问下当银行代发工资的时时候直接是借:应付职工薪酬 贷:银行存款, 那是不是计提的时候需要,借:费用,贷:应付职工薪酬呢?
1/1969
2020-02-02
借管理费用 工资50000 社保2000 贷应付职工薪酬52000 实际发放 借应付职工薪酬32000 社保 -1000 贷银行存款31000 那是按照32000来算的✖️14%是吗
1/1201
2020-03-27
老师,你好!如果上月计提了工资,本月是否应该做一笔“付工资”的分录,分录应怎么写呢?是否还要附带一份工资表在记账凭证后面呢?
2/1056
2016-03-26
老师,有个异地工程,我们公司是分包方,总包方用应付给我们的工程款代付了农民工工资,没有代扣代缴个人所得税。我这边应该怎么处理?
2/686
2021-12-24
如果2020年12月应付职工薪酬贷方计提多了呢,还是按照2020年应付职工薪酬贷方的金额来申报残保金中的上年职工工资总额吗?谢谢老师。
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2021-06-05
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