老师, 中秋节发月饼, 我做分录,是放在应付职工薪酬- 工资里, 还是放在应付职工薪酬-福利费里? 听说要交个税的。 那么, 分录上怎么做?
栖木
于2020-08-09 11:59 发布 1227次浏览
- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
相关问题讨论

您好,
计提时 借 管理费用-福利费 贷 应付职工薪酬-职工薪酬
发放时 借 应付职工薪酬-福利费 贷 库存现金
您计提时是走的应付职工薪酬-职工薪酬(应该是应付职工薪酬-福利费),这样应付职工薪酬应付职工薪酬-福利费科目才能冲平,谢谢
2020-03-07 09:16:56

可以的啊
2017-10-24 12:33:20

你好,是的,计提,发生是这样做分录的
2018-01-13 10:46:26

您好,先后都行。先做了再计提,先计提了再做现金支出,都行的。
2018-05-05 21:47:00

你好,是的,如果是给员工发放的现金,需要与工资合并缴纳个税。
2018-09-26 21:25:35
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息