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老师你好:从2022年4月1日开始小规模免征增值税,免征的部分增值税会计分录怎么写,专票部分不免征还是计入应交税费-应交增值税-吗?
4/11642
2022-04-01
老师,你好,应交税费应交土地增值税有负数,我该怎么调账呢(当时是为了借贷平录系统才录上这科目上的,实际上公司不涉及交这个税)
5/712
2022-03-29
老师,小规模的我设应交税费-应交增值税,但软件有三级科目删不掉,我可不可以,三级科目加个-小规模增值税来核算小规模的增值税
2/882
2022-04-11
小规模增值税优惠政策,分录是要先计入应交税费-应交增值税,然后到时候冲入其他收益还是怎样呢
1/592
2021-03-31
季度如果免增值税的话,是到季末把增值税转到营业外收入吗?把季度减免的税费转到营业外收入。借:应交税费-应交增值税,贷:营业外收入-税金减免,对吗?
1/1706
2018-08-20
老师,您好,一般纳税人甲公司从小规模纳税人乙公司购买苹果,金额10000,税额300,取得了专用发票,用于加工苹果醋,借:原材料-苹果 9300 应交税费-应交增值税(进项税额)1000 贷:银行存款 10300 这样对吗,增值税附表二怎么填列呢?
2/483
2021-05-11
金融商品转让卖出价减买入价小于0,出现负差。缴纳增值税的分录:借:应交税费—转让金融商品应交增值税 贷:投资收益 书上说“转让金融商品出现损失,当期不用交增值税,损失在下一个月也可以抵扣增值税。”下个月抵扣分录怎么做?
1/1772
2018-07-24
4月的增值税专用发票的进项税额在4月已经抵扣,但是是在5月入账的,那5月增值税进项应该怎么入账?是直接做借:应交税费-应交增值税-进项税额吗
1/1079
2021-10-08
老师,这个月末结转增值税的账务处理是不是搞错了啊?将月末所有增值税转入应交税费_未交增值税下,应该是贷方啊?可是今天视频中的老师却是借方?(我没理解这个分录)还劳烦老师给我再讲解一下,谢谢老师!
1/856
2016-11-22
麻烦问一下,2023年2月买设备收到2023年2月的增值税专票,一直没入账,领导2024年2月才让入账,这个发票还能用吗? 入账的分录正常应该是借:工程施工-某材料 应交税金应交增值税-(进项税) 贷:应付账款-某公司。现在跨年了。我改怎么做分录,谢谢。
2/232
2024-02-28
公司是现代服务业 增值税是当月上交上月增值税的,可以不设“应交税费-应交增值税(转出未交增值税)”吗? 我的增值税全套做下来的分录是1.借主营业务成本 应交税费-进项税 贷应付账款 2.借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-销销项税 3.借应交税费-销项税 贷应交税费-进项税 4如果月末销项税有贷方余额.借应交税费-销项税 贷银行存款 增值税账全套下来是这样的吗
3/1156
2017-05-07
请问,本月收到进项税可以先做到应交增值税-进项税里,最后汇总转到待认证进项税吗?分录为借:应交增值税-待认证进项税额,贷:应交增值税-进项税吗?
2/147
2024-08-02
我们还没开始想交税招标用,是要交增值税吗?没收入没法交吧?还能交啥?刚接手的新公司之前都是0.一般纳税人,本年实缴了2100万的实收资本,不过是技术入股的,是多少点缴纳呢?
6/97
2024-06-11
当月计提的科目,是借:应交税费-未交增值税(简易计税) 贷:应交税费--预缴增值税(简易计税)。下月申报缴的时候是借:应交税费--预缴增值税(简易计税) 贷:银行存款 就这样做分录吗
1/1224
2018-06-12
老师,现在小规模公司免交增值税了 那我们现在做账的时候 还需要借:主营业务收入 借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款 到了月底结转的时候再做一笔:借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-免交增值税 吗?还是不用做应交税费这一个科目了?请指教。
2/479
2022-05-14
老师,我们这边是一直没有交税,买东西也不进增值税,卖东西也不写销项税,每年税务都是同政府谈的。这月他一次性收了从16-2021年的增值税,我按他收的费用,这样计对吗? 1、借:应交税费——应交增值税 贷:应交税费——未交增值税 2、借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款 还是我只写借第2步就可以了。
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2023-05-10
增值税享受地方政策每月按交纳增值税30%返回企业
1/362
2021-03-20
应交增值税余额是不是等于增值税申报表期末留抵
13/383
2023-10-18
将本月增值税转入到未交增值税中 怎么做分录的啊
1/944
2016-03-30
月末结转增值税,本期未交增值税额怎么计算出来的?
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2018-09-25
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