麻烦问一下,2023年2月买设备收到2023年2月的增值税专票,一直没入账,领导2024年2月才让入账,这个发票还能用吗? 入账的分录正常应该是借:工程施工-某材料 应交税金应交增值税-(进项税) 贷:应付账款-某公司。现在跨年了。我改怎么做分录,谢谢。
彼岸花
于2024-02-28 15:08 发布 234次浏览

- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
2024-02-28 15:09
同学,你好
如果一定要做的话,分录就这么做
相关问题讨论

同学,你好
如果一定要做的话,分录就这么做
2024-02-28 15:09:19

您好,应交税费-未交增值税,这是二级科目。不是三级科目,是系统自带的
2019-07-23 12:03:33

年底可以结平 借应交税费-应交增值税-销项税额 贷应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
应交税金-应交增值税-减免税款 这个科目不结转。
应交税金-未交增值税不结转,有余额反映公司应交未交的增值税。
2018-01-27 12:42:01

你好,对的是的分录是这么做的。
2021-11-08 21:11:18

一个借方,一个贷方
2016-02-17 10:21:10
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彼岸花 追问
2024-02-28 15:14
小菲老师 解答
2024-02-28 15:16