老师好 一年的纳税总额怎么看呢?科目余额表里面
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2023-04-11
1.w某公司为增值税一般纳税人,2019年8月发生如下业 务: (1)外购原材料一批,取得专用发票,注明税额30万元, 另支付运费10万元,取得运费发票。运费用9%税率。 (2)外购机器设备一套,取得专用发票注明税额2.2万元。 (3)销售产品一批,取得含税收入2468.7万元。 该公司月初增值税进项税额余额6.3万元。 要求:计算该公司8月份应纳增值税。 这个是怎么算的呢
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2022-10-22
老师,10-12月员工人数有变动,10月11月有增加,到12月应付工资贷方有余额,余额正好是增加的人数的工资金额,这样对吗
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2018-12-20
12月2日,向国有粮库购买小麦一批,取得增值税专用发票,注明金额10万元,支付运费,取得增值税专用发票,注明金额0.8万元。计算增值税
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2023-03-19
企业连厂房带院内土地转让,厂房原值100万,土地200万,转让时厂房评估价70万,土地250万,不考虑其它税费,需缴纳土地增值税,是厂房和土地分别计算按50万增值额缴纳土地增值税还是二者合并计算按20万增值额缴纳土地增值税?
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2021-08-25
某企业为增值税一般纳税人 2019年应交各种税金为增值税350万元 消费是150万元 城市维护解说水35万元 车辆购置税 10万元耕地占用税5万元 所得税150万元 该企业当期应交税费 科目余额为多少万元
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2021-10-13
是建筑行业,发票收入计提时做了应交税费—增值税—销项税额,预缴税费时做了应交税费—未交增值税,这样对吗?还是预缴是也要做应交税费—增值税—销项税额?
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2018-09-18
增值税申报表是按照当月开票金额申报增值税的。意思是:虽然每个月申报当月的增值税,但这些开票金额,并不一定就被确认为主营收入?
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2019-04-28
增值税申报表(一般纳税人适用)的上期留抵税额应该是要和上月底账上的应交税费-应交增值税-进项税额的金额保持一致是吧
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2017-06-24
这个图不懂,应交增值税,转到未交增值税科目,进项税额转到借方,销项税额转到贷方。进项税额转出为什么还要从进项税扣减呢?
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2018-07-14
已我国增值税为价外税,起征点为每月销售额2000元(超过2000元才全额征税),某纳税人某月销售额40000,税率3%,计算其当月应纳增值税
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2022-01-01
本期的增值税 =销项-进项本期的进项金额=本期的销项+进项转出金额-本期的增值税金额 公式对吗?8=7+3-2
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2019-01-29
月末转出未交增值税,借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税,支付时,借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款,那么借方应交税费-转出未交增值税的金额最后怎么处理?
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2022-02-28
老师,一般纳税人,月底计提增值税借应交税费-转出未交增值税,贷应该税费-未交增值税,次月缴纳借应交税费-未交增值税贷银行存款,那么未交增值税借方会有个差额就一直挂着吗
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2023-08-12
单位在蒲河国税注册,然后在沈河有房产出租,已经在沈河预缴了增值税10476.19元,然后我自己在开的普通增值税发票,因为有限额,所以分着开的最后3张税额合计是10476.18元,请问一下我这月如何填报?实际开票与预缴的税款有1分的差额本期应纳税额应是自己开票的税款:10476.19,本期预缴税额:10476.18,这样填可以吗,本期应补(退)税额:自动计算,为-0.01这样能行不?
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2017-01-06
增值税申报表上填的免征销售额也是不含税金额?假设幼儿园免税保教费10000,填时按10000÷1.03填?(小规模)
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2020-04-04
第二季度按照1%开票,不含税金额是8421.58,我怎么填写增值税申报表,为什么24行有数字
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2020-07-14
在申报增值税的时候,主表没有自动生成上期留抵税额,这个月没有进项和销项,应该怎么填报增值税主表?
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2019-10-22
老师你好,请问年底了,进项税额和销项税额就挂在上面,还是用转出未交增值税 科目结账?
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2020-01-02
老师,向你请教一下,增值税申报表我应该以发票税额合计为准还是以发票不含税金额填在表自动跳出的税额为准,后者要比前者少0.02
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2020-01-12