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老师,按现在的政策,如果产生留底税,能不能留着下个月抵扣,本月不做退税申请?
1/61
2022-11-24
4.1以后,不动产一次性抵扣,会减少纳税人当期可抵扣进项税额吗?
1/307
2019-09-30
增值税专业发票可以先认证,后抵扣?抵扣进项税额有无期限规定?
1/688
2018-01-16
1.税局查出有张已经抵扣的进项票,对方已经冲红。要求做进项税额转出。什么意思?是要交那张进项票上门的税款吗?2.有什么办法不用交呢,税局说可以拿进项票抵扣那张冲红发票的税款,不懂?3.如果这个月拿进项票去税局扫描抵扣,可以抵扣税额1000元。然后下个月再把去年的那张冲红交800元的进项税额转出。那之前扫描的那张进项票税额可以抵这800元吗?是不是1000-800=200还有200留底税额下次抵扣。还是说扫描抵扣的那1000不可以抵扣这800.
3/2258
2017-03-21
老师,很奇怪哦,就是我购进商品之后,对方公司开发票给我们,我们打开认证系统,他就会有购进的专票对吧?还有老师,我当期的进项一直比销项多,上个月也有留抵的税额,所以我当期打算不认证,到时再认证,你觉得可以吗?
1/393
2020-04-16
预存5000元送2000可以留抵,怎么做账?我们存5000元供应商送2000元,都可以留抵。
1/1216
2020-04-29
个月的发票怎么样抵扣到上个月的税期里?
2/213
2019-02-16
出口A商品FOB价格是1000万,退税率13%,征税率13% 例如:内销不含税销售13万 1:外销销项税:1000万*(13-13)%=0 2:内销销项税:13万*13%=1.69万 3:国内进项税:98.261万 4:计算应纳税:(0%2b1.69万)-98.261万=-96.571万 5:出口理论上最大退税额(免抵退税额):1000万*13%=130万 6:退税额(留抵税额):96.571万 7:剩余未退税额(免抵税额): 130万-96.571万=33.429万 另需交附加税 33.4299万*12%=4.01148万元 如果行业增值税税负3.3% ,需免抵税额余多少合理化
2/8373
2021-09-07
老师,我想咨询一下,昨天申请增值税留抵退税,预审没通过,原因显示的是这个,请问这两个数据应该以哪个财报数据为准?如果预审通过了,那最后是不是就都通过了呢?
6/702
2022-04-14
请问我增值税申报表税额抵减情况表中建筑服务预缴税款填了数字了,但是这个月进项又大于销项,这个预缴税款会留抵么?
1/1367
2018-12-05
老师,因为4月用投入产出法,所以要做进项转出,上月留抵进项税额是39937.59元,做进项是填在申报表简易计税方法征税项目 ,我们4月购进原木5184725.7元,应抵扣进项税额596472.87元,实际根据税局规定的投入产出法计算,得出我们当月实际只能抵扣的进项税额是558056.08元,那应抵扣进项税额596472.87-实际能抵扣进项税额558056.08=差额38416.79 这个38416.79元做进项转出 申报表填哪项是 简易计税方法征税么?
1/1141
2019-06-12
老师,我有一个公司要注销,有往来,有留抵数额,是不是不好注销?
1/374
2022-04-07
老师我10月份销售额94097.52元,进项138053.10元,留抵43955.58元会计分录如何做
1/48
2025-01-14
结转转税时有留抵进项税已认证的,怎么结转?
1/1054
2020-01-13
老师好,免增值税的企业能不能申请留抵退税
1/2500
2020-06-19
上月应缴纳增值税582.52元,购置税控盘和维护费820元可抵减,我的增值税申报表上怎么填写呢?在本期应纳税额减征额一栏 我是填写820元还是582.52元呢?
2/2161
2016-10-12
在现实生活中,我公司一般纳税人,13%税率,上期无留底税额,我公司进项发票不含税金额10万,销项票开了不含税金额8.5万,普通发票不含税金额开了2万,那我本月应该交多少税?求解,有点不太理解
4/1678
2021-10-21
老师,每个月的销项税大于进项税,要将销项税转到“应交税费_未交增值税”科目吗?具体分录咋做?前期留抵税额200多万呢,现在每月销项大于进项也不需要交税,需不需要转到未交增值税中?
1/379
2019-09-25
这个月不含税销售额是4.2万,税额是5460元,税率13%,计算城建税时:按照不含税销售额计算的,税费已经缴纳请问可以像税局申请退税吗?留抵下月。
3/550
2020-07-08
出口抵减内销产品应纳税额可以继续抵扣下期的销项吗
1/1098
2019-10-29
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