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收到的供应商开来红字发票,怎么做账,进项税额是转出还是直接抵扣呢?
1/910
2020-05-26
我们在外省税收洼地成立了一个分公司。公司从事销售行业,供应商把采购发票开给分公司,分公司开给总公司,总公司再开出去。这样合法吗?该怎么合理解释这样的操作
3/1089
2021-07-13
这个月没有收入,但收到供应商材料发票,进项税额要怎么处理
1/795
2017-03-27
母子公司,跟客户和供应商签合同的时候,以同一个主体签订。确认收入,开具发票时,根据情况分别确认和开票。是否可以?
1/1717
2019-11-11
超市与供应商结算货款,款项全部结清,发票已认证,但是之后产生退货,导致销售方要退钱给我们,这样之前的货物发票多开,怎么处理,销售方能不能直接在税控系统里做红冲通知单,然后红冲,红冲的话是将之前开的发票全部红冲再重新开具还是红冲退货金额?
1/1124
2017-09-22
老师,公司是生产企业,现客户要用的波纹管(是塑料制品)不是我公司生产的产品,要外购回的,那么应该购买供应商的波纹管,要开13点票回,然后我司开发票卖给客户,执照经营范围如下,这样开发票可以吗?
1/767
2019-05-14
老师,我想问下,我们公司本来是亏本的,但是我们老板没有让供应商开发票,到月底做账的时候盈利了三百多万,要交八十多万的企业所得税,这种情况还能补救吗
4/779
2020-03-29
你好老师 ,我是贸易公司,供应商来的原材料 ,开的是材料的 增值税发票,我把材料发给外加工 ,做成,成品,我可以开成品发票吗
1/1292
2021-04-19
想问下你们以前开16个点的增值税发票时,支付供应商的进项税是11或者12个点,现在是开13个点的发票,支付给供应商的税点还是11或都12吗??有没有调低些的?
1/552
2019-04-16
租的老板的车,每月要固定去税局发票吗?可以不用去开票不,直接把租金发放到老板工资里,然后交个税,是不是就可以了哦//老师,您好,学生还是有不懂哦,油票过路费还有维修费这些,在消费的时候,供应商已经给提供发票来了,还要去税局代开吗,
3/739
2017-06-15
购买的原材料有质量问题,把有质量问题的原材料退回给供应商,供应商也没有开红字发票给我们,我们就直接给对方少付了一部分款,该怎么做会计分录啊?
5/1494
2020-03-06
老师,你好,我想请教一下如果3月供应商开给我司的增值税发票税号写错了,他重新申请作废补开发票,还能抵我3月的税票吗
1/201
2020-04-22
我司2月有一批进口货物,当月进项比对成功,并销售。7月客户公司反应产品不良,产品由客户公司废弃,我司开具红字发票并退款。海外供应商也给我司退款,不良货物不出口退港。请问我司进口时的进项税需要做进转出吗?采购时是美金入账,冲减采购成本时,应采用7月的记账汇率,还是采购时2月的记账汇率?
1/522
2019-07-23
你好!我们要求供应商(小微企业)由原来的普票改为开专票,供应商要求增加成本报价。请问合理吗?
4/1754
2019-09-30
公司2018年11月收到供应商开具的发票(发票开具时间是2018年9月),公司11月收到后认证并做账了,当时是借:原材料--吊具3534.49元,进项税额--565.51元,贷:银存,结果前天税务局通知我们公司说这张发票供应商已作废,要求我们些情况说明并做相应的账务处理,把发票退给供应商后怎么做账?
1/453
2019-01-16
我们12月份为了确认成本,让供应商按照以前月度的供应量开具了12月份的增值税发票,然后1月按照2019年12月份实际的量来重新入账。发票金额较12月份实际少的话再开发票补全金额。多的话,就不知道怎么操作了?得麻烦老师帮忙解答。
5/649
2020-01-15
老师,你好,请问账上法人借公司的款很多,除了法人自己的报销费用去冲他的借款,一些未税的供应商提供的税务局通用机打发票和出货的时候货车时候给的票都能做成法人报销的费用来冲他的借款吗?
1/1267
2018-01-07
老师您好,我方作为购买方,退商品给供应商(商品前期已收发票已抵扣),商品成本价1000元,销售方开具红字发票商品价800元,怎么做完整分录?
2/784
2019-07-04
现在年底了,我门公帐上付出去的款,好多供应商不开发票了,这些费用可以做成本吗,第四季度的企业所得税怎么申报?
1/471
2019-11-27
你好,老师请教下一个问题:我们公司有两个项目挂在一个公司,而这个公司既是材料供应商又是建筑行业的。问题是材料款抵工资货款了。那我们也要开材料发票?
1/400
2020-04-21
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