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老师,在金马商贸公司营业期支付社保费是分录是 借:销售费用 管理费用 其它应收款 贷:银行存款 为什么在弘智营业期支付社保费分录是 借:应付职工薪酬 其它应付款 贷:银行存款
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2016-08-08
每月末确认租金收入 借:其他应收款 22600 贷:其他业务收主 20000 贷:应交税费——应增(销) 2600 这个数错了 按这个做 借,其他应收款11300 贷,其他业务收入10000 贷,应交税费——应交增值税销1300
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2021-01-04
老师,应付账款3万,用承兑付了4万,供应商退回现金,借:应付账款30000 库存现金10000 贷:应付票据 这样账上现金就增多了也是对的吧
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2016-12-08
工会经费计提时: 借:管理费用-工会经费 贷:应付职工薪酬一工会经费 工会经费交纳时: 借:应付职工薪酬-工会经费 贷:银行存款 为什么还有其他应付款?应该计提到其他应付款吗?
1/1272
2019-09-03
第三方公司帮我公司员工发工资 通过计提:借 管理费用工资 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷其他应付款 付款:借其他应付款 贷银行存款这样可以吗
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2017-07-04
计提工资,借:管理费用 贷:应付职工薪酬 发放工资,借:应付职工薪酬 贷:银行存款,缴纳社保,借其他应收款-社保 贷:银行存款,对吗?那其他应收款如何平掉呢
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2019-01-12
酒店购买一批电视机已进仓,贷款未付,其分录是:借,商品库存,贷应付帐款。还款时借应付帐款,贷库存现金。请问:这笔资金怎样才能体现在费用帐户。
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2017-10-11
老师,房租35000元,支付押金10000元(借:其他应收款-押金10000,贷:银行存款10000)支付尾款25000元(借:管理费用-房租35000,贷:其他应收款-押金10000,贷:银行存款25000元)这个会计分录对吗?
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2020-06-28
上月预提的水电费(款已付,票未到)金额一致 借:管理费用--水电费 贷:预提费用 本月要冲销全部分录吗?再做一笔新分录? 还是直接:借:预提费用 贷:其他应付款 ??
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2024-04-01
老师:销售店铺员工聚餐、或者户外活动,我直接挂:借:销售费用-员工活动费,贷:银行存款,销售员工宿舍水电费挂:借:销售费用-福利费。贷:银行存款可不可以
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2024-10-30
老师好,银行扣了手续费,后面因为操作失误又退回来了,账务处理这样做对吗 借:财务费用-手续费 贷:银行存款 借:银行存款 贷:财务费用-手续费(红字)
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2022-11-09
老师票据贴现一般借银行存款,借财务费用,贷应收票据,哪种情况会出现贷财务费用
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2020-03-09
老师,可以借:库存现金 贷:银行存款 报销时用于办公费 借:管理费用 贷:库存现金 可以吗
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2019-07-26
公户收到利息,借:银行存款贷:财务费用利息费用(红字)保存显示借贷方不平衡,怎么做?
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2019-05-25
公司车量的在银行账上直接扣款的通行费,是借管理费用-通行费,贷银行存款吗?
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2020-09-25
我们先收到对方付款,借银行存款,贷预收账款,开发票后,借预收账款,贷主营业务收入,应交税费,现在有些发票需要开红字,款暂时退不了,分录做借预收账款红字,贷主营业务收入红字,应交税费红字,是这样吗?
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2020-12-29
老师,我想问下,初级的答案是 借:原材料 50000 应交税费 6500 贷:预付账款 56500 借: 预付账款 31500 贷:银行存款 31500 我的答案是 借:原材料50000 应交税费 6500 贷:预付账款 25000 银行存款 31500, 我这样写对吗?还是说一定要分开
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2020-08-19
18年时借方:管理费用 110.49 贷方:其他应交款:110.49 。 19年发现错误了,正确是 借方:管理费用 1104.86 贷方:其他应交款1104.86 老师 19年我要调整: 借 以前年度损益调整-管理费用994.37 贷 其他应收款 994.37 是这样吗?
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2019-07-18
有关承兑的事宜公司借股东的款,能用承兑还吗
1/851
2017-08-17
有一笔维修费寄到待摊费用怎么做账呢?是总部代垫的,是借待摊费用贷其他应收款然后借费用贷待摊费用吗
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2019-01-28
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