送心意

阿水老师

职称注册会计师,税务师,初级会计师

2019-01-28 12:11

学员你好, 
现在“待摊费用”科目,根据新准则已经取消了, 
如果是总部代垫的,发票到了, 
借,费用 
贷,其他应付款 
等需要把代垫款拨给总部的时候, 
借,其他应付款 
贷,银行存款

一一风荷举 追问

2019-01-28 12:13

老师,这是我们的内账,待摊费用我们还一直在用,总部那边挂了其他应收款内部往来,我必须要跟他一致,这笔钱不需要还给总部的

阿水老师 解答

2019-01-28 12:21

学员你好, 
如果不需要还的话,挂其他应收款咋弄的,就一直挂着吗。 
那你和总部做相反分录就好了。

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学员你好, 现在“待摊费用”科目,根据新准则已经取消了, 如果是总部代垫的,发票到了, 借,费用 贷,其他应付款 等需要把代垫款拨给总部的时候, 借,其他应付款 贷,银行存款
2019-01-28 12:11:06
你好!严格来说是不对的。长摊的话,应该是你先交了钱,然后再分期摊销。你这样的话,房租还未付,就记了一项资产,负债和资产都虚增了。正确的是,直接借费用,贷其他应付款。
2020-03-31 15:41:19
将待摊费用改为长期待摊费用科目,每月转入费用后不用再做其他账务处理。
2019-04-23 18:19:09
你好,是通过长期待摊费用 费用发生,以及之后摊销是这样做分录的
2018-08-30 21:18:34
支付全年房租时:借:长期待摊费用 贷:银行存款 摊销时:借:管理费用或制造费用(看租赁的使用对象) 贷:长期待摊费用
2022-01-17 11:20:38
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