有一笔维修费寄到待摊费用怎么做账呢?是总部代垫的,是借待摊费用贷其他应收款然后借费用贷待摊费用吗
一一风荷举
于2019-01-28 12:08 发布 1023次浏览
- 送心意
阿水老师
职称: 注册会计师,税务师,初级会计师
2019-01-28 12:11
学员你好,
现在“待摊费用”科目,根据新准则已经取消了,
如果是总部代垫的,发票到了,
借,费用
贷,其他应付款
等需要把代垫款拨给总部的时候,
借,其他应付款
贷,银行存款
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学员你好,
现在“待摊费用”科目,根据新准则已经取消了,
如果是总部代垫的,发票到了,
借,费用
贷,其他应付款
等需要把代垫款拨给总部的时候,
借,其他应付款
贷,银行存款
2019-01-28 12:11:06

你好!严格来说是不对的。长摊的话,应该是你先交了钱,然后再分期摊销。你这样的话,房租还未付,就记了一项资产,负债和资产都虚增了。正确的是,直接借费用,贷其他应付款。
2020-03-31 15:41:19

将待摊费用改为长期待摊费用科目,每月转入费用后不用再做其他账务处理。
2019-04-23 18:19:09

你好,是通过长期待摊费用
费用发生,以及之后摊销是这样做分录的
2018-08-30 21:18:34

支付全年房租时:借:长期待摊费用 贷:银行存款
摊销时:借:管理费用或制造费用(看租赁的使用对象) 贷:长期待摊费用
2022-01-17 11:20:38
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一一风荷举 追问
2019-01-28 12:13
阿水老师 解答
2019-01-28 12:21